将费用转成本 借,在建工程250 贷,以前年度损益调整250 借,以前年度损益调整250 贷,未分配利润250
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?如果存在跨年怎么转回? 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润250
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?已存在跨年问题 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润250
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?去年发生的怎么转回? 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润2502020-10-16 09:48
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上扭亏为盈。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理,这样做对企业利润有何影响①发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
调账可以借本年利润贷库存商品吗
2024年10月缴纳了以前年度税金及滞纳金,怎么做会计分录?在四季度所得税申报表中要不要把滞纳金调整出来
某产品全年产强为7200件,该产品的单件库存费用为50元/年,每一次的换产费用为800元,试计算该产品的经济批量,并计算其生产间隔期。(假设全年为360天
初会报名我是专科大数据与会计,报名所学专业有会计学,财务管理,其他我应该选哪个
大数据与会计选会计学还是其他
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
如果是今年的还需要这样做吗
老师,如果跨年的还存在一个长期待摊要怎样转入在建工程
今年的话,直接 借,在建工程250 贷,财务费用100 业务招待费150
老师我还有一个问题,九月份是我们第一次发工资,但是八月的账并没有计提九月工资,这个怎么做账呢?计提工资是九月计提九月,还是九月计提十月呢?
你就九月份计提工资,然后九月份发放工资,就相当于把八月份的补起来。