你好,你可以先在备查账簿登记,然后产品金额信息出来,再分录处理。
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师,用友u8,我先处理材料出库单,再处理产成品入库单,处理材料出库单的时候有生产领用本月新产品,但是新产品木有出成本还,我怎么获取这个材料出库单的价格呢,领用新产品是为了做实验用,还是我直接给0价格
我司是铝型材生产厂家,型材出售分两种情况,第一种是直接坯料出售,第二种需要表面处理再出售,没有基础定价,也没有生产工时,原材料一次投入,我只知道完工入库成品成本数跟当月实际成本数,坯料的实际成本跟需要表面处理的实际成本没区分,我怎么核算当月入库产品单位成本
老师,当月有出口销售,但因为某些原因,未开具发票,该如何账务处理?未开票部分产成品正常入库?1、车间领 料 借:生产成本 贷:原材料 2、产成品入库 借:库存商品 贷:生产成本 3、产成品出库用暂估吗?还是怎么操作?
用友nc成本核算结转制造费用到生产成本,为什么制造费用每个月结转后都有余额。为什么材料出库产成品半成品出库都有出路差异调整。没有调整数量就是金额0.01,0.02什么的调整。还有半成品是如何分摊的?领用材料的时候是按照生产订单领用会说明用到某个产品吗,还是按照部门领用了查看产品bom看生产的哪些产品按照产品bom中材料定额分配呢
老师,当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入,下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款?结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率,还有期末调汇,一头雾水,求教
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年1月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额300万,销项税额为247706.14元,进项税额为247659.21元,属于异地工程,申报1月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,1月份缴纳了47.21元的税款,预缴的2%是没有从报表扣除的,目前3月份了,预缴的这部分我是需要重新更正报表,还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出???
开银行承兑汇票是不是要给手续费给银行?
银行三方账户是什么意思?
老师,请问票已经开了,但是收入还没实现,这种情况必须要按开票来计收入吗
对于票已经开,但是收入还不能确认,这种在纳税申报时如何处理呢
一辆车,能否和两个公司签协议,发票报销在两家公司报销?谢谢
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
老师是等产成品出来之后 再做分录 补录这个材料出库单的金额吗 比如 借生产成本 贷库存商品??
是的,后面金额确定,在做领用的分录处理
那我前期处理材料出库单时,可以先给新产品0价格是吧,后期可以补一下金额,而且我如果不补的话,存货期末处理时会有调整单做处理是吧老师,我如果做了补处理,那我的调整单就木有这个差异了是吧
是的是的,理解是正确的。
谢谢老师
不客气,祝你工作愉快