同学你好 去税局的自助机就可以的,带营业执照副本和公章
老师,您好,请教一个问题,我这家单位。他们的这个现在要注销了,之前因为他公司的上还有一定小面包儿车。是以公司的名义买的,想把这个小面包车卖掉。可是公司有两年没有经营的吗,这两年就是。前几天我给他补申报呢,现在就是开这个小汽车的票,不知道怎么样开。我查了一下,以前的开票记录,他以前就是说那个增值税的普票和专票都没有领过,全部是领的那个。全部是开票开的那种网络版的机打发票,那个票我也不了解是什么意思,这个小汽车开什么样的票呢,没有有金税盘,我到税务局给他领个金税盘吗?
你好,国外公司找我做外贸服务(无实体)按照国家规定我需给他开什么样的发票? 国外的发票一般自己WORD编辑盖章就好了,他们也接受这种发票,但我不懂如何收款?钱是打到公司账户还是个人账户?如果是公司账户 好像有规定每笔进账都要有相应的发票去交税是吗。 如何可以把税费做到最低或没有呢?
老师,我们公司现在是刚申请的,一般纳税人,目前的发票还是万位的,因为我们要一下子要开300多万的增值税发票,还开万位的发票的话,肯定是不行的,因为太多了,因为不知道有多少个300万的发票要开,那就是要申请十万位的发票嗯,那老师你说这些我们要带一些什么资料过去给税务局申请这些呢?老师还想问一个问题,因为客户要求只开四张发票吗?那一张发票那就要七八十万吗?那就四张刚好300多万吗?那我想问一下这个可以可不可以只交税务局帮我们代开的,有没有帮忙代开这种业务?这个金额比较大。
个体户,打算大部分开电子票,所以我们购税盘托管在税局了,就是需要把金税盘挂在税局的机房,我们已经在票种核定领了三种发票,如图,那如果我们没有发票打印机,想开纸质的普票和专票的话,是不是去税局的自助发票机就可以自己打印发票呢?还是要到税务大厅办理?需要带什么证件和章吗?
老师,国有企业不归税务局管吗,为什么他们把我们发票丢了,喊我们走税务局出证明,在我了解政策中,发票丢了,用我们销售方记账联加盖发票专用章复印件给他们作为记账凭证就行了,但是这家国有企业非说这样不行,要重新开,要么就是税务局出证明,重新开涉及到我们重复交税,红冲的话,我们开给他发票是一般纳税人6个点税率开,但是现在我们又是小规模1个点,税率都不一样了,又红冲不到,打电话给专管员,专管员说如果管理他们税务局非要喊税务局出证明,请他们管理部门这个理由上来,我们根据他们理由回复。专管员都拿他们无语了,国家税务总局2020年1号文件第四条就写有发票丢失用销售方的记账联复印加盖发票专用章做账就行,我就在我想,他们国有企业不适用国家税务总局相关规定吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
我们个体户 前几天做的税务登记 在哪里可以查看是双定户还是查账征收呢
你看税种核定通知书
是这个吗
对的,这个就可以的哦
那是查账征收还是双定户呢?
你这个是查账征收的
好的,我还想咨询一下双定户到底好不好呢?怎么个征收税款呢?一般定额是多少?按月还是按季还是按年?定额内免税还是定额内按定额交税?是固定都要交一定的税费吗?
这个按照核定的来就可以了,交固定的税费
怎样核定呢?
就是按照给你核定的交税
还想问一下,查账征收的话,我们这个季度是刚开业,购入的产品多,购进发票支出多过收入的部分,能作为损失在明年年度过后的后面的汇算清缴做以前年度损失来抵减吗
同学你好 是的,这样抵减就行了
这样的提示是什么意思呢
个税系统显示这样
你去个税申报系统里报生产经营
个税系统里显示这样的
你从次月开始申报就行了,这个月不用报
我们是季报,能确定这样明年一月打开能正常申报吧?能确定是查账征收吗?不用再去税局核定征收方式了吧?
可以,因为你是10月份核定的,就是下个申报期申报的