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Q

请问一下,餐饮业的是免税的。现在客户开票时有部分开成1%,一季度超了30万,那这部分1%的能免?怎么报?

2020-10-11 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 17:37

同学您好, 您这个试试能不能作废

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快账用户4246 追问 2020-10-11 17:40

首先都夸月了,怎么能作废呢?况且,这是已经发生了,而且还是餐饮店的怎么能作废或者红冲呢?不是应该想解决问题的办法吗?

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齐红老师 解答 2020-10-11 18:37

那您就填在免税对应的栏次

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同学您好, 您这个试试能不能作废
2020-10-11
你好。自产自销是免税的,超过30万也是免税,但是税率要开免税的,这样才行。 你看你那个1%是不是开错了?
2024-03-20
免税部分需要还原成1%计算
2023-04-06
你好,免税的含有1%的普通发票在第十栏,专票的在第一行和第二行里面填写,然后减免的2%只填写专票1%不含税的销售额乘以2%算就可以的。是个体户的吗?
2023-04-17
同学您好,免税发票就填在免税对应的栏次里面,有税率的是需要交税吗,需要缴税的就填在上面自开普通发票里面
2020-10-09
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