你好,同学。 债权债务没关系,只是资金归属于你。那你直接是增加货币资金,同时增加净资产科目处理就可以了。 另外建房子,正常按在建工程处理的。
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师你好:我单位是公建民营单位(养老院),原来由镇政府管理,他们财务报表也是行政事业单位会计制度,现在由我们第三方管理,遗留下来的几十万归到我们账户上来,原来他们的债权债务和我们没有关系,请问下遗留下来的资金怎么入账,现在我们在维修房子,重新另外在建房子,请问下这块怎么入账?
老师你好,我想请问一下,就是我现在做的是参公事业单位的账,执行的是政府会计制度。我们是去年年底成立的,然后资金的来源是原来的建设指挥部剩余的资金。今年1月收到以后就一直用的这笔资金来开支各项支出。然后在今年的8月份,财政就要求我们把剩余的资金交还给了他们,然后交还以后每次用款都要从财政的大平台走了,我想问的是:1、收到指挥部转移过来继续使用的资金在支出时,预算会计是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余资金交还给财政专户时,应该怎么入账
老师:你好!我单位是公建民营企业,原来属于镇政府部门管理,当时移交时镇政府有遗留的一些资金给我们,但是债权债务和我们没有关系,请问这遗留下来的资金我可以放在资本公积里核算吗?
尊敬的老师,您好!我初次干财务,基础薄弱,单位主营打水井,通过招投标承揽工程,在去年承揽了10眼财政项目为牧区牧民打井工程,合同中只约定了每眼机井5万元,10眼机井共计50万元;另外,合同中没有约定自筹资金一项,要求每一眼机井,老乡向我单位交自筹资金0.5万元,10眼井自筹资金共计5万;验收完工后,我单位开具增值税发票50万元,我单位肯定可以把财政拨下来的工程款这块资金50万元确认收入,对另外一块自等资金5万元是否可以确认收入?因为我们的主管局要求把5万的牧民自等资金中的2万元转给本糸统的其他单位,另外的自等资金3万,主管局允许我单位自由支配(这3万肯定是属于我单位的款项了),请问:①在老乡向我单位交来自筹资金共计5万时,怎样记会计分录?时隔几个月后②转给本糸统的其他单位的自筹资金2万元,怎样记会计分录?③确认留到本单位支配的3万元自筹资金,怎样记会计分录?
老师,我们是建筑公司,3月开了100万的3%的专票,4月需要冲红100万,开16万普票,这样的话,税务局会打电话来询问缘由么?
关于员工的扣款问题咨询 请问,针对员工的失误,公司先对外赔偿后,在扣去员工的相应绩效的,这个怎么账务处理,借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款, 但是如果实务中,是直接在员工的工资里面扣减的呢,非员工在支付给回公司赔款的呢,那么这个是否可以在发放工资的时候直接在分录 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款,这样体现呢?
老师,销项不含税金额66917.42进项不含税金额64967.57,现在算进项票还缺多少,怎么算啊
@郭老师,一般建议月底最后一天开发票吗
我司是物业公司,充电桩公司在我小区投放充电设备,我司怎么开票给充电桩公司
老师您好,采购员做的采购订单,金额频繁出错,这个该是财务负责监督改正的吗?
总公司和分公司是统一纳税,总公司拨付给分公司2万元,总公司怎么做分录,这个钱不需要还
老师,员工出发的差旅费668.6(高速路费发票269.60,399元的早餐和住宿没有发票没有发票只有微信支付截图),报销了,怎么记账?没有发票的部分费用能税前扣除吗?
酒精都不是消费税的税目 为啥准许抵扣啊
老师您好,财务有义务核对仓库入库,与采购入库金额吗?
净资产科目是什么科目?
这要看你取得协议如何处理的,可以放无偿调拨净资产等。
好的,谢谢!
不客气,祝你工作愉快。