咨询
Q

老师,采购员之前用备用金买的材料,还没有报销,没记入成本,但是其中的一些材料八月份卖出去了,九月份收到款项,也是九月份才给他报销的,八月九月对于这个卖出去的材料应该怎么做账?怎么结成本?

2020-10-11 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 10:36

你好 1. 你们收到发票 你们就补入库入账 借原材料贷其他应付款 结转成本 。

头像
快账用户4037 追问 2020-10-11 10:42

那老师,九月他报销冲抵备用金的时候怎么做账?

头像
齐红老师 解答 2020-10-11 10:49

你好 借其他应付款贷银行存款 这样来冲掉

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 1. 你们收到发票 你们就补入库入账 借原材料贷其他应付款 结转成本 。
2020-10-11
同学你好,是的,销售原材料按购进价格转成本
2024-01-31
你好,红冲不仅仅要冲入库的分录,结转成本的分录也得红冲。然后再按正确的做
2020-08-27
同学你好是成本咋做收入
2021-11-17
现在你的处理是对的,销售哪个走哪个库,而不是你老会计的处理。
2020-04-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×