你好,你是根据什么确认收入的,成本类科目 企业会计准则有
您好老师:在会计学堂建-实操-全盘账实操-建筑业-建筑会计 这个实操训练营里第63笔业务,工程结算科目是5402003,但我们现在的资产负债表里面5402是其它成本,我不懂工程结算这个科目的性质。它是成本性质吗?不然怎么跟成本类的科目编码一起呢?请老师教一下我工程结算这个科目的来笼去脉,谢谢!
好,老师,问下建筑施工单位的工程结算科目帐务怎么处理,月末怎么结转,这个科目是设置在哪里的,会计科目里没有这个工程结算科目,谢谢
工程结算这个科目在长城建筑里好像没用,直接工程施工结转成本,是这样的吗
工程施工下的成本怎么结转?用什么科目?工程结算又是在什么情况下使用?财务软件里面没有找到工程结算这个科目,又该怎么办?
老师你好,请问建筑公司有工程结算这个科目吗?这个科目在什么时候用?谢谢
那内账是不是可以计入工程施工
老师如果是工地发生的招待费,做外账的时候是做到管理费用还是工程施工
请问老师,公司补交注册资金需在8年内,这个时间是政策实施之日起吗?还是公司注册之日起?
高校来给我们公司的技术服务费发票,我不想做委托研发费用,可以放入研发费用的那个科目?
请问服务行业的营业成本除了工资包括社保和公积金之类的吗?
想问下,现在发的是2月工资,代扣个人部分472,但社保3月个人部分有改动,扣减个人部是483,相差了11元一个人,这样其他应收款不平数,要怎样处理
办公室40000元装修费计入“长期待摊费用”,一般计提多少年??
老师,我是一般纳税人,2024年12月亏损6777.84元,2025年1月盈利43821.18元,2月盈利3394.14元,3月亏损6031.63元,月底结转损益的时候本年利润余额是41183.69元,那24年的亏损不会代出数据吗?3月底的结转损益如何操作呢?因为要出报表,计提企业所得税,然后报税,求解答
老师是不是出了上市公司,基本一般的企业都选择小企业会计准则
朴老师,这个贷方如果填客户剩余货款的话不平呀
是根据每月工程形象进度产值确认单做的,挂应收帐款
总包方收到业主方工程款后,打给我们,再冲销应收帐款,借方做银行存款,银行存款相当于总包方与我施工单位内部往来款帐户
再问下老师,这个工程结算科目最好依业主方的进度做,还是依总包方给业主方开出的发票额(一般都进度75%开票)来登记,我也搞不清,正确应该怎样做?
借银行存款贷工程结算,应交税费 借工程施工贷银行存款 借工程结算 贷工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利