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老师,我有家公司9月没有销项,但是我做到的费用报销发票有进项,我到时记在待抵扣里去可以塞,等到有销项的时候在结转出来抵扣可以塞

2020-10-10 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-10 09:55

可以直接计入应交税费—应交增值税—进项税的 没有销项税,会形成留底进项税的

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快账用户4081 追问 2020-10-10 09:59

但是这个要不要去认证平台认证呢?我觉得这样操作我还复杂的

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:02

你现在不认证,以后也是要去平台认证的

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快账用户4081 追问 2020-10-10 10:04

我是想等到我有销项的时候再去认证,这样免得去多次数对数据

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:24

你这样也是可以的

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可以直接计入应交税费—应交增值税—进项税的 没有销项税,会形成留底进项税的
2020-10-10
可以的同学,你的理解是正确折
2020-10-14
你好,做到应交税费待认证里面的。
2022-09-14
您好 是因为没认证 做的时候相应的进项做应交税费-待认证进项税额 认证后转到进项税额
2020-11-02
您好,可以的,可以等到明年再进行抵扣。
2020-12-28
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