您好, 您八月份可以暂估电费,然后九月收到发票,把暂估的红冲,然后再发票金额入账
9月份打的发票,日期是9月份,银行扣款的实际金额发生在8月份,那么记账的时候我是把单据入在8月份还是9月份?
8月份的电费9月份打印出来,发票上日期是9月份,实际银行扣款是8月份,那么单据应该入8月份还是9月份?
老师好,我8月份的电费发票日期是9月的,我入到那个月份合适?就是9月份开的发票,备注栏里是8月的电费金额这样的,
8月份预收货款,货是8月份发的,还没开票,那9月份要交税了么?
老师,你好,请问,我9月份收到的发票日期是8月份的,9月份写的付款申请单付款在9月做账,这个8月发票日期可以放在9月做账吗?,
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的