你好,如果按规定做了发票丢失备案手续,是可以用复印的记账联盖发票章入账抵扣的
请问一下 老师,丢失专票抵扣联和发票联,可以用记帐联复印件盖发票专用章代替,还是记帐联盖发票专用章复印?就是说盖章后复印还是复印后盖章
专票丢失(抵扣联和发票联)用复印的记账联盖发票章还可以抵扣吗?
老师,专票抵扣联和发票联丢失,记账联复印件上应该盖公章还是财务章?
专票的抵扣联和发票联都丢失,还未认证,对方复印他们的记账联是盖发票专用章还是公章
增值税专用发票,丢失发票联和抵扣联,用对方得记账联复印件入账抵扣,对方记账联是盖对方财务章还是发票章
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
老师,怎么做发票丢失备案手续?是开具发票的一方做吗?
你好,是谁丢失谁去做丢失发票备案 带上营业执照,公章等资料去税局填写丢失发票备案表格就可以了
老师,我们公司要在政府拿地,建立物流园区,有仓储,运输业务,办公出租,餐饮相配套的业务,这种业务模式属于房地产行业吗?涉及的税种都有哪些?
你好,不是房地产 涉及的税款有:增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等
你好,没有土地使用税,契税,房产税吗?
你好,可能会涉及土地使用税,契税,房产税这些
这三种税种涉税依据是?
你好 房产税=房产原值*(1-扣除率)*1.2%或租金收入*12% 计税依据是原值或者租金 土地使用税=实际占用土地面积*单位税额 计税依据是占地面积 契税=购置价款*契税税率 计税依据是购置价款
老师,我们公司去年新开的去年利润总额为负50万,今年预测利润为30万,两年合并一块去亏损20万,股东分红是看今年是否盈利还是看历年来的利润?
你好,股东分红是看历年来累计的利润,这种情况(两年合并一块去亏损20万)是不能分红的
老师,如果查账18年的,发现一笔购进商品用作福利的分录,做成借:管理费用-福利费200元,贷:主营业务收入172.41元 贷: 销项税额27.59元 现在该怎么调整?
你好,当时只是没有计提,可以不用调整的
可是够进商品做福利不应该进项转出么
你好,如果之前购进的商品做福利进项税额抵扣了,是需要做进项税额转出处理的
但是当时会计做错了,做成借:管理费用-福利费200元,贷:主营业务收入172.41元 贷: 销项税额27.59元 现在该怎么调整?确认收入了,该咋调整?
你好,可以把错误的分录红冲,然后做一笔正确的分录
怎么做?不做以前年度损益调整?不红冲之前相应的结转的成本?
你好 红冲收入 借:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:以前年度损益调整—管理费用 冲销成本 借:库存商品 , 贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后做福利费分录 借:以前年度损益调整—管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目