你好,从最前面的月份写起。
请问老师,计提了3个月工资了,发放工资的时候不是按发放的,是发放这几个月工资的一部分,发放工资的工资表写几月呢?
老师,请教下你,工资的申报:是计提工资时申报这个工资,还是发放工资时申报这个工资,是财务报表的计提工资,工资计提是在发放工资再计提,还是上月计提下月发放工资
老师,小明11月工资4990,12月发放工资的时候,给他发了15000,因为他还另外预支了几个月的工资,那我11月计提工资的分录,跟12月发放工资的分录要怎么做?
我们一般是隔月发放工资的(3月工资,到4月发放),但有时离职人员在3月离职了,我们就在3月发放工资了,这个分录怎么写?是直接借:管理工资,贷:银行存款吗?计提3月工资时,这部分就不用计提在里面了,对吗??
老师,我们计提工资跟发放工资不在同一个月,4月计提工资的工资表,到6月份发放,发现个税提多了,需要返还发放给员工,6月份发放4月份的工资表数据就有差异,这个计提工资表和发放工资表,必须一致吗?
老师上个月筹办期间的费用我需要每个月分摊计入长期待摊费用吗
个人独资企业可以转换为有限公司吗
你好老师!我们公司公益捐赠了20000现金,10000买的物资,收到了一张30000的发票,这个要怎么入账啊,增值税是不能抵扣的吧
可以抵扣进项税额的普票,做账是和专票一样吗?
老师,对方公司开过来的发票名称和统一社会信用代码都是正确的,但是下面备注的银行账户错了,导致转账失败,这样发票要重开吗?还是只要对方把正确的银行账号发来我们重新转下账,发票照样可以附件在后面
公司支付的法院的诉讼费是计入什么科目?收到行政事业单位的结算票据。如何做账?
公司章程在哪里能查到
公司销售收入之前的会计做成了借:其他货币资金,贷:主营业务成收入,应交税费应交增值税销项税额,现在我更正是不是直接冲借:应收账款,贷:其他货币资金
反向开票的代扣代缴的进项税和个税怎么做账
老师 收到的银行利息 是不是借:银行存款 贷:财务费用-银行利息 有三个银行卡就要做3个分录啊?