要的,要减去,机票,火车票和汽车票的进项税的
算增值税的时候,企业销项税额减去进项认证的进项税额,还要不要减去飞机,火车,汽车公路这些进项,然后得到最后的应交增值税呢
进项税额转出是不是要补交税款,如果本期申报增值税的时候有进项税额转出,如何处理,是要把进项税额转出的数据加上销项税税额然后减去进项税额吗?
老师,我们取得了增值税进账发票借的是应交税费增值税进项税额,是不是只有这些进账发票认证抵扣了,才能在计算增值税时?抵减销项税?
老师您好,进了一辆车,公司就是销售汽车的,购进汽车1辆,也是做库存商品吗?然后车的税额是1万,暂时不认证,是记 借应交税费—待认证进项税额1万吗?认证时候再 借应交税费 应交增值税 进项税额1万,贷 应交税费 待认证进项税额1万,是这样的吗,谢谢啦
第三问 进口管理用小汽车一辆为什么不属于允许抵扣的进项税额内 但是最后一问4月份应纳增值税税额却要减去
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
微信扫码加老师开通会员