没有发票我建议这个运费单独做借销售费用/管理费用运费,后续记得汇算清缴纳税调增,不建议这个做货物成本,你做货物成本,到时候汇算清缴有可能会忘记纳税调增了,这个不建议做成本没有发票话,这个运费金额多少?
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
老师,比如我们买了一个东西花了9500,人家也开9500的发票,但是运费我们自己出,私人给拉回来的。也没发票开,。这怎么入账。运费是运费,东西是东西。各自入各自的科目,还是这一批货,价值就是价和费!!
老师,有个问题,我们公司试生产阶段,好几个月了,每个月的电费一万多,但是老板买啥东西也是自己的其他地方供应,没有发票,说是未来补。我已经外账三个月入了没有发票的原材料了,我不能确定以后补吗,我这个月不做产品生产了,可以吗。就当这个月机器坏了,确实我们产量也不大,机器老是出问题,我说过发票的事,他老是买东西不带票,未省钱。
老师您好:朋友公司遇到一个问题: 公司17年底有个税票被税务局风险查出来了,应该是对方运费了。这个票子当年确实是我们买的。普票。这个票上的东西我们确实买了,也确实供货了,但是不是从开票这家买的。税务让我们明天拿着当年月份的账和第二年上半年的去。我们是代理记账会计,我不知道怎么做对我们最好....
我们公司有自己的网站,中秋的时候给员工中秋福利,就是给购物券,但是每个人使用购物券都需要自己花0.01,就因为中秋公司特意从上架了中秋大礼包,都是公司员工购买的。这个业务我怎么做呢,例如我买这个东西卖家99,员工花了0.01分购买,这个东西进价可能是60,运费10元,厂家代发,就是公司直接把这个70元直接给厂家了。我怎么做这些业务呢?
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
老师,未按原值转让股权,亏损部分如何做帐务处理?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出
运费1100,我们在建期间。我就入了在建工程了。
这个我建议还是单独做管理费用开办费汇算清缴这样方便纳税调增,
要不你这个做在建工程后续折旧,还这个对应折旧做费用去 纳税调增,弄不好忘记了?
老师,管理费用。最后都要调整吗。如果有发票的管理费用,是不是不需要做那谁调整了。这个九月份的我已经入账了。
老师,怎么就算完成在建工程了?我们已经试生产完了,正式打砖,但是还没有验收转固定资产,这算完成在建吗。
这个不是,是做费用这样方便纳税调增点,要是做在建工程后续做固定资产,再做管理费用 贷累计折旧,这样对应去纳税调增,那还不知道几时转过去,
还有在建期间,这个挂在建工程就可以,只是运费单独做费用,别的有发票正常做就可以
最好是个人去给你们代开运费发票比较好,这个增值税是1% 1100/(1%2B1%)*1%城建税是1100/(1%2B1%)*1%*7%2 这个个人所得税是按经营所得代扣,这个我 看学员反馈是0.5%或者是1%扣没有多少钱