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我单位是小规模纳税人,一直用系统打印的入库单和出库单做的做的借:库存商品贷:商品进销差价应付账款借:主营业务成本商品进销差价贷:库存商品等收集了发票和随货同行单再冲减应付账款,请问这几年都是这么做的,请问这么处理对不对?如果不对应该怎么纠正?

2020-10-08 08:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 08:18

你好! 分录做的是对的。

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快账用户1277 追问 2020-10-08 08:21

开始入库时只是单位系统打印入库单入账,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2020-10-08 08:26

你好! 可以的。实际工作中,可以这么操作的

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你好! 分录做的是对的。
2020-10-08
同学你好 这样做就可以的
2020-09-23
你好! 1.确认收入,当月就要结转成本 2.是对的 3.不用交税分离,含税金额记入库存商品 4.对方只能开13%发票的(由于你们不可以抵扣进项税额,可以要求对方开普票)
2022-04-05
你好,很高兴为你作答
2024-05-22
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
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