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老师,我是新企业,筹备期花的钱跟法人借的,我记录的科目是其他应付款,欠70万。现在正式生产了,我单位租赁法人的的场地,法人去税务局代开专票给我单位,我单位现在准备付法人现金10万,做的分录是借:其他应付款10万,贷:现金10万么?不是说尽量用一个科目表示往来么?

2020-10-06 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-06 17:10

你好 是可以这么做的

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齐红老师 解答 2020-10-06 17:10

你的场地费需要按月来分摊。

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快账用户2658 追问 2020-10-06 17:11

但是,老师从字面上看,我之前欠的70万,现在变成60万了?可是我这10万是付的租赁场地费,不是还法人的钱

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快账用户2658 追问 2020-10-06 17:12

老师,场地从今年1月租的,法人10月才给我开发票,我可以一次性进10个月的费用吧?剩下的2个月再按月分摊

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齐红老师 解答 2020-10-06 17:12

你按月摊销,摊销一年之后不就可以啦。

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快账用户2658 追问 2020-10-06 17:14

我10月才开的发票,租赁期限是2020.1-12月,我这个月把之前没进的9个月费用一次性进到10月里,不可以么

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齐红老师 解答 2020-10-06 17:16

可以 就是这么做的

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快账用户2658 追问 2020-10-06 17:17

老师,那您再帮我看看图片中的话,

老师,那您再帮我看看图片中的话,
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齐红老师 解答 2020-10-06 17:19

不能单看余额 得看业务

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