你好 你没有超过这个金额的话 就按这个金额直接报即可。 到时附加税根据你缴纳的增值税金额来报 就行了。
老师个体工商户管员已经给核定每季度开票285000元,这样增值税申报表就不用填写,直接申报就可以了吧!附加税申报表怎么填写呀???
老师您好,我的个体户执照之前一直都是0申报的,就是生产经营每个季度有报收入交税。这个季度代开了28000元的专票,这个账我要怎么做呢,财务报表如何申报填写
没开发票有收入,怎么填写增值税报表,是和有开发票的一样填写吗?增值税申报成功后地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税都自动显示已申报,是不是这样就可以了。申报生产经营的时候只能填收入总额,其他的都填不了,是不是这样就可以直接申报了,我是核定征收
您好老师,季报中这个增值税及附加税费预缴表是不是有异地发生交费的情况下填写,没有的话是不是不用填写。我这个季度没开增值税发票,是不是就是零申报,直接保存就可以了
老师,请问下个体工商户核定征收是不是每个月按核定额或者按实际开票金额报税就行了呀?如果每月核对额是4万,实际销售收入是500万,开票金额15万以内/月,对公户收款超过4万的,按哪个金额申报呢?电子税务网上每次打开申报表,开票金额自动填写在申报表上了,是不是直接点申报就可以了,未开票收入需要申报吗?另外租赁收入要申报吗?
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师请问一下,我们公司的车交的车险,保险公司给开了发票,我们已经抵扣过了,现在他们那边需要红冲,红色信息表是我们这边先填还是他那边填了我们确认?
老师,您好!根据上年度利润表测算增值税税负率的时候忘记乘以百分比,导致今年交的增值税远远不够,由于开票和采购发票有税差,所以我们进项大于销项,按测算的增值税税负率交增值税的话,交的税比较多,老板估计也不同意,想问下怎么去交增值税合理点?
老师,个人代开发票,你这有没有税率表 包括教育培训,稿酬所得,劳务等等
老师根据合同交的印花税和交的增值税可以算出销售额吧
你好,我收到5-13号收到外汇货款之后怎么操作呢?
你好,我买电脑4500开票13个点,最后开票金额是多少,真算啊?
老师,代账要24年7月—25年4月银行流水,申报24年的年报,这个是要银行回单吗
老师出口退税申请报关单导入成功,数据处理保存后,配单的时候找不到报关单是什么情况
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没超过不用交增值税,那附加税哪儿,我就填未达起征点免税额哪栏的金额就可以吗?这样不是要交附加税了吗
你好 没有超过不缴纳增值税的话。 你附加税就是0报即可。 是的
就是附加税申报表里一般增值税哪儿都填写零就可以吗
你好 是的。 因为你增值税都不缴纳。 你附加税的计税依据就是0 了 。 你附加税直接0报就行了。
个人所得税报表征收率哪儿栏没有征收率,这个是什么原因呢!上期申报时是有征收率的
你好 你去看看你们税务局是否有给你们改征收方式 。