你好 按你们开票%2B无票收入合计 (假如你还有未开具发票收入这部分也得计算在内的)
个人生产经营所得申报表里的收入总额是填开出的增值税票总额吗?
查账征收填写生产经营所得申报表的时候收入总额是减去增值税和增值税附加税的收入吗?未开票的收入和银行利息是不是也要加进去?
个人所得税生产经营所得纳税申报表(A)收入总额和增值税总金额填的必须一样吗?
老师,你好,个人所得税生产经营所得税申报表b表收入总额包括营业外收入吗?
老师好,报生产经营所得税的时候,需要填写收入总额缴纳生产经营所得税。那这个收入总额是根据不含税的主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+投资收益-财务费用来填写吗?是不是先做账生成财务报表后,直接按照利润表里面的利润总额填写去申报这个生产经营所得税的收入总额啊?等生成税款以后再把账务反结账,计提税款。
计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元,其中计入制造费用120000元,管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
有300元提现费率3 %➕2单笔是多少
简答题1、企业融资渠道有哪些?2、什么是股票上市,股票上市对企业有哪些有利影响?3、什么是项目融资,项目融资有哪些优点?4、企业发行可转换债券有哪些优点?5、简述风险投资的主要功能和作用。6、什么是企业融资风险,简述融资风险的规避方法。
多选题1、金融市场包括以下哪些要素()。A.交易主体B.交易客体C.交易价格D.交易媒介2、综合租赁主要包括以下几种()。A.租赁与补偿贸易相结合B.租赁与加工装配贸易相结合C.租赁与包销相结合D.租赁与研发新产品相结合3、项目融资信用担保主要类型有()。A.直接担保B.间接担保C.或有担保D.意向性担保4、风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估5、BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行6、债券的发行方式主要有()。A.网上发行B.公募发行C.私募发行D.网下发行7、融资风险管理的原则包括()。A.规模适度原则B.结构合理原则C.成本节约原则
多选题:1债务融资分析的主要评估方法有()。A.财务杠杆系数法B.概率分析法C.差额分析法D.指标分析法2、企业内源融资的主要来源包括()。A.留存收益B.折旧摊销C.应收账款回收D.应付账款增加3、租金的构成要素包括()。A.租赁设备成本B.利息费用C.营业费用和利润D.非常损失4、项目贷款结构包括()。A.从属贷款B.无担保贷款C.抵押贷款D.担保贷款5、风险投资的中介服务体系包括()。A.投资银行B.风险投资咨询公司C.律师事务所和会计师事务所D.券商
单选题:表外融资,即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资,一般是指()。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
老师,我公司认缴3080万实缴1980万,A股东持股25.5%实缴157万,现A股东要转让7.4%的股权原值是多少?
企业最基本的融资方式是()。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
一季度开票一百多万,可是报个人生产经营所得只填了收入总额10万怎么办?
我们是超市是核定征收增值税,一般一季度增值税都会超
你好 你如果超过了 就要按你们实际发生的金额来报的。 没有填报正确的 就去税局大厅申请修改1季度的申报表才行的
可以汇算清缴的时候一次性补报吗?
预缴可以不按实际开票金额填,大概的填可以吗?
你好 不能的 。 你需要现在就去先改了
超市行业的个人生产经营所得税税负率是多少?之前问了专管说是千分之5,而有的说是百分之一,这个具体哪里查得到吗?
你好 以你们自己当地税负率为准。 各地的税负都不一样的 。 你就以当地专管员说的千分之五来做 。 这个一般是查不到的 。
这个税是申报连续的,不是分段申报,所以应该可以一次性调整吧?你看一下我现在发的申报明细,之前两次申报都报得很少,这次申报我按1-9月实际开票的金额填报,也就相当于把之前少报的都包含进去了。
你好 你说的应该是1-9三个累计来所属期来报 。 那你最好是跟税务局问下要不要去改你们1季度的申报表 。 因为有的地方税务局是要求错误的季度要及时去改的。 (虽然你3季度已经包括了这部分了,但是你前面季度报错了数据 )