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老师,公司筹建期间,是老板和会计在跑这些手续。这期间可以给老板和会计发工资吗? 借:管理费用-开办费 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 ?

2020-10-03 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-03 17:51

同学你好,是可以的;分录是对的;

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快账用户8586 追问 2020-10-03 17:54

老师,我们是小规模安装清包工。 每个项目不一定能接上。中途可能会休息一两个月。这期间。可以跟老板和会计发工资吗? 工人可以暂时遣散,但是老板和会计还要守着公司,联系下一个工地事情

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齐红老师 解答 2020-10-03 17:57

同学你好 是可以给发工资的;

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快账用户8586 追问 2020-10-03 18:03

老师,我们是建筑安装清包工。工人工资都是要等上面公司付了工程款。我们才有钱给下面工人发工资。所以经常两三个月才发一次。比如我这个月计提了工资,但是下个月没有发。要把应付职工薪酬转到其他应付款吗?还是怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-10-03 18:56

同学你好,如果计提的工资 没有发放,转入其他应付款中的 借,应付职工薪酬 贷,其他应付款;

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同学你好,是可以的;分录是对的;
2020-10-03
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
 你好    你社保和公积金都不区分个人和单位社保金额吗? 个人部分社保金额 和公积金金额要去工资扣除的哦   
2021-06-02
同学,你好,这样是对的哦
2022-05-23
你好这样写不对。 要区分单位和个人社保以及公积金的分录。   我给你举例写:    1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2021-06-02
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