你好,汇算清缴的时候还没拿到发票要纳税调整。
请问上一年度预提的费用,本年度汇算清缴之前未调出,发票有些在汇算清缴之后到的发票如何处理
付款的费用已预提,但是到汇算清缴未到票,如何处理?
关账后,汇算清缴前收到的未预提的上一年度的费用发票如何处理呢?
汇算清缴前收到开具时间是去年的费用票,如何处理
2022年预提的费用,已经做了费用处理,未付款,今年付款,发票也是今年开的,怎么做分录,2022的年度汇算清缴需要调增预提费用吗?小规模纳税人
老师好 没有交社保的员工,能用公户发工资吗?
老师,我们公司的工资,薪薪通对方公司代发,我们怎么做会计分录
公司租的车加油我的会计分录这么写可以吗,明细科目 借:管理费用-燃油费 应交税费-应交增值税进项税额 贷: 库存现金
郭老师,如果注册公司名称时,和其他公司字号一样,行业不一样,可以用吗,要用的话需要怎么做,要提交什么说明或公告吗
老师您好,个人借款给我们公司,然后我们公司打款给他公司了,没有打给他个人,请问怎么平掉他的这个借款?
老师,职工参保登记-参加工作日期怎么填,例如上班时间24年7月1日,单位从2025年5月1日给缴纳社保,参加工作日期是填24年7月1日还是25年5月1日呢?如果参加工作日期填24年7月1日会不会强制让补缴25年5月之前的社保呢?
我只要董老师回答,其他老师不要回答我,只要董孝彬老师
公司支付给外部专家的劳务费,公司要交增值税吗?
老师,一季度有84.21的所得税交款,整年是亏损,这80多怎么调整能不退税?
老师,今年新开的工厂,我做的是内账,卖一台机器收入10万现金,我怎么做账?这个销项税也不交给税务局,老板说从2026年开始公司会做一本账,
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以前的会计账务处理,未到票的计入到了其他应付-预提费用,待票到了再冲这个科目。到汇算清缴时,这个科目里面所有未到票的,我先转入费用,再汇算清缴调减吗?老师
预提是借费用 贷其他应付款 当时已经做了费用了,直接纳税调增
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利