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软装公司,收到客户设计费时,借方:银行存款,贷:主营业务收入-设计费,设计师过来报销效果图的时候改怎么做会计分录呢? 客户定的家具,没有库存,直接向商家下单,支付商家货款时,借:应付帐款,贷:银行存款,那最后该怎么样结转成本?

2020-10-02 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-02 14:50

您好,借预付款项,贷银行存款。借主营业务成本贷应付账款。

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快账用户6186 追问 2020-10-02 14:58

那是不是收到设计费的时候就应该入预付账款科目,而不是主营业务收入呀

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快账用户6186 追问 2020-10-02 14:58

预收账款

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齐红老师 解答 2020-10-02 15:01

您好,是的,是客户验收时确认收入,除非合同约定按进度付款,且不退款。

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快账用户6186 追问 2020-10-02 15:03

嗯,就是的,按进度付款分2次付完,所以签订合同后第一次付款就计入了收入,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-02 15:07

您好,建议您按进度确认收入,收款计入预收款项。

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快账用户6186 追问 2020-10-02 15:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-02 15:45

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!

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