你好,同学。 你是什么问题
位于市区的甲企业是一家摩托车生产企业,生产两轮摩托;位于县城的乙企业为外贸企业,专营进出口业务。2019年4月初,上述企业(均为增值税一般纳税人)均没有留抵税额。2019年4月,甲乙两企业往来业务如下: (1)甲企业自行申报进口一批摩托车零件,支付给国外的买价120万元、包装费2万元,支付到达我国海关以前的装卸费、运输费、保险费8万元,支付购货佣金3万元,由甲企业向海关缴纳税金后(取得海关专用缴款书),海关放行。 (2)甲企业当月销售自产A型摩托车200辆,取得不含税收入100万元,并将5辆A型摩托车赠送协作单位;支付运输公司运费,取得增值税专用发票列明金额2万元。 (3)甲企业将一座2018年7月购置的仓库以230万元不含税价格转让,购买时取得增值税专用发票注明不含税价格200万元,增值税20万元。 (4)乙企业收购甲企业B型摩托车80辆出口,甲企业给乙企业开具增值税专用发票,金额40万元,增值税额5.2万元,乙企业申报该批摩托车出口的离岸价格合计45万元。 其他相关资料:①甲企业进口零件的关税税率为6%;②生产销售的A、B型摩托车适用消费税税率均为10%;③摩托车增值税出口退税率1
于市区的甲企业是一家摩托车生产企业,生产两轮摩托;位于县城的乙企业为外贸企业,专营进出口业务。2019年4月初,上述企业(均为增值税一般纳税人)均没有留抵税额。2019年4月,甲乙两企业往来业务如下: 甲企业将一座2018年7月购置的仓库以230万元不含税价格转让,购买时取得增值税专用发票注明不含税价格200万元,增值税20万元。 这个进项税为啥要分两次抵呀,我知道2016年5月1日后的规定,可是16年,17年不早抵完了吗,怎么19年4月份还要抵百分之四十呢?
某生产企业为增值税一般纳税人,使用增值税税率13%,2019年9月份的有关生产经营业务如下:1、销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得含税销售额90.4万元,另外取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元。2、销售乙产品,开具增值税专用发票,注明销售额25万元。3、将试制的一批应税新产品用于本企业集体福利,成本价位30万元,该新产品无同类产品市场销售价格。4、销售2012年10月购进作为固定资产使用过的进口摩托车5辆,开具增值税专用发票,上面注明每辆取得销售额0.5万元,该摩托车原值每辆0.8万元。
1甲公司是增值税一般纳税人,主营摩托车生产组装,2021年3月发生下列业务:(1)外购一批原材料,支付不含税金额80万元,将其送到乙加工厂(增值税一般纳税人)加工成摩托车,提货时向乙企业支付含增值税款项226万元。(2)当月按照合同向某企业预收摩托车全部货款791万元(含税),月末发货90%,其余在下月初发货(3)采用赊销方式销售摩托车一批,合同约定含税总价11865万元,当月末应结款70%,但是对方单位因资金周转问题只支付了40%的款项(4)当月生产销售摩托车,取得含税销售额339万元(5)进口摩托车一批,关税完税价格为450万元,关税税率30%已知:摩托车消费税税率为10%求应纳税额
1甲公司是增值税一般纳税人,主营摩托车生产组装,2021年3月发生下列业务:(1)外购一批原材料,支付不含税金额80万元,将其送到乙加工厂(增值税一般纳税人)加工成摩托车,提货时向乙企业支付含增值税款项226万元。(2)当月按照合同向某企业预收摩托车全部货款791万元(含税),月末发货90%,其余在下月初发货(3)采用赊销方式销售摩托车一批,合同约定含税总价11865万元,当月末应结款70%,但是对方单位因资金周转问题只支付了40%的款项(4)当月生产销售摩托车,取得含税销售额339万元(5)进口摩托车一批,关税完税价格为450万元,关税税率30%已知:摩托车消费税税率为10%求应纳税额
老师好,我这个月报要报买卖合同和营业账簿两个印花税,可是营业账簿只能选择按次,买卖合同只能选择按日期,没法保存,提示有按次就不能按期,这怎么弄。
老师,3月对外开票130万,然后冲红了1月的80万,是直接红冲原收入分录吗,增值税怎么填报
老师好,小规模企业,代开专票的预缴增值税和城建税,发票冲红了,未退税,这个放哪个科目?一直放未交增值税吗
我是一家外贸公司,12月份收汇4000美金,当月兑换人民币,29152.4,汇率是7.1879。1月份报关出口,请问会计分录该如何做?
非居民个人汤姆取得特许权使用费所得8000 元,不考虑其它特殊扣除及减除,按照税法 规定,在实务申报系统中计算显示的其可以 扣除的费用为()元。
老师,您好!公司之间不同银行转账,摘要一般怎么写?比如由基本户转一般户?
银行承兑汇票的保证金是出票金额的10%吗?老师
我需要知道3月份我开了多少红字信息表,需要转出多少进项税,去电子税务局的那个选项可以查询到?
老师,小规模开具专票附加税有优惠政策吗,没超过30万
老师有一个问题,就是我这边股东投资款已经开了收款收据。现在他们还要我开出资证明,要怎样写清楚两个证明都是同一笔款,怎么写避免重复计算
我不知道怎么昨天
我看了答案17点多少了,就是不知道怎么算的
我没有复制到答案出来
你是计算什么,你题材没发全
我不知道没发完
我是小白
我再补发
你看一下,你后面的问题没发出来
位于市区的甲企业是一家摩托车生产企业,生产两轮摩托;位于县城的乙企业为外贸企业,专营进出口业务。2019年4月初,上述企业(均为增值税一般纳税人)均没有留抵税额。2019年4月,甲乙两企业往来业务如下: (1)甲企业自行申报进口一批摩托车零件,支付给国外的买价120万元、包装费2万元,支付到达我国海关以前的装卸费、运输费、保险费8万元,支付购货佣金3万元,由甲企业向海关缴纳税金后(取得海关专用缴款书),海关放行。 (2)甲企业当月销售自产A型摩托车200辆,取得不含税收入100万元,并将5辆A型摩托车赠送协作单位;支付运输公司运费,取得增值税专用发票列明金额2万元。 (3)甲企业将一座2018
你从其他资料,这里发后面的就可以,前面 的我看得到