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老师,替别人垫付手续费100元,借:财务费用-手续费 100 贷:银行存款 100 现在吧手续费还我99.6元,我要把手续费冲出去,借:财务费用-手续费 99.6(红字) 银行存款99.6(红字)剩余4角钱如何处理。[抱拳]

2020-09-30 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-30 11:12

差额放到财务费用就可以

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快账用户8815 追问 2020-09-30 11:14

老师,怎么做分录啊

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齐红老师 解答 2020-09-30 11:22

就是你那么做的 差额放到财务费用

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差额放到财务费用就可以
2020-09-30
你好 是的 你做 借银行存款 借财务费用-手续费 红字
2020-08-07
你好 对这样处理是对的 
2023-11-17
是,借财务费用手续费-5.6 借进项税额 5.6
2020-09-25
同学:您好,请问专票抵扣了吗?如果专票在1月抵扣,需要在汇算清缴时,把抵扣部分进行调增。
2022-03-27
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