你好,请把题目完整复制过来,不清楚
由于管理不善导致损失购入原材料一批,该批原材料实际成本为300000元,应由该批原材料负担的增值税额为39000元。
建造厂房里领用原材料一批 该批原材料实际成本为300000元 应由该批原材料负担的增值税额为39000元 写会计分录
某增值税一般纳税人因管理不善导致一批库存材料被盗,该批原材料实际成本为20000元,保险公司赔偿11600元。该企业购入材料的增值税税率为11%,该批毁损原材料造成的非正常损失净额为()元
某增值税一般纳税人因管理不善导致一批库存材料被盗,该批原材料实际成本为20000元,保险公司赔偿11600元。该企业购入材料的增值税税率为11%,该批毁损原材料造成的非正常损失净额为()元
某增值税一般纳税人因管理不善导致一批材料被盗,该批原材料实际成本为3000元,该批材料的进项税额为390元.报经批准后.应计入损失的总金额为多少元
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
题目我已经发图片了啊?
1.借原材料600000 应交税费进项税额78000 贷应付票据678000
2.借银行存款463300 贷主营业务收入410000 应交税费销项税53300
借其他业务成本300000 贷原材料300000
3.借应收账款226000 贷主营业务收入200000 应交税费销项税26000
借主营业务成本160000 贷库存商品160000
4.借待处理财产损益339000 贷原材料300000 应交税费进项税额转出39000
借管理费用339000 贷待处理财产损益339000
5.借待处理财产损益113000 贷原材料100000 应交税费进项税额转出13000
借管理费用113000 贷待处理财产损益113000
6.借应交税费—应交增值税(已交增值税)10000 贷银行存款10000