你好,之前分录是怎么做的?
老师你好,其它应付款二级科目记错了怎么更正,分录怎么写?
老师,请问这个二级明细科目挂错了,其中有5000应该挂预付款二级科目etc才对,可是这个是去年10月份做的账,现在要怎么做分录才正确
上年的其他应付款会计科目用错了,应该用其他应收款科目,现在去更正,发现其他应收款科目已经使用了,无法增加二级科目,现在是其他应付款科目余额是在借方,应该在贷方,现在怎么办,怎么处理
老师,请教一下:应付款二级科目记错了,跨年怎么调账
老师 跨年会计分录错误 借:生产成本 贷:其他应付款 应该是应付账款记错科目怎么更改
你好,我想让你给我算比帐
河北省的规费费率是多少
初会报名个人信息里面 我的专业是大数据与会计 我选的是会计学没选其他有影响吗
我们是一般纳税人,业主是小规模纳税人,对方要求我们开普票,普票的税率是3%还是9%呢,如果开9%普票,项目为一般计税项目,是不是就无法销项税和进项税抵扣了
老师我不是太明白,有完整的会计分录吗
老师公司主营回收废旧滚筒洗衣机,进行拆解,拆解以后变成多种零散件,再售卖出去这样的整个流程该怎么做账还有就是在拆解过程中使用的工具计入到什么科目最后再怎么结转(工具是买来就直接出库了这该怎么做会计分录呢)
假一赔十属于要约还是要约邀请
老师,在拆解过程中使用的拆解工具怎么做,最后怎么做
无民事行为能力人纯获利益的行为签订合同是否有效
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录
原来写的是:其它应付款_张三,正确的应该是:其它应付款_李四,想吧人名改下。
借其他应付款,张三贷其他应付款李四。
好的,还想问下摘要怎么写?
调整之前某某账务处理。
你好老师,今天我们公司购买税盘和服务费了,共480元,我现在怎么录分录?
借管理费用贷银行存款 全额抵扣借应交税费应交增值税 借管理费用负数
这两个分录同时录入?全额抵扣那个分录也录入?
你需要抵扣才做 不抵扣不做
你好老师,公司给员工发工资不在同一天发,怎么做分录?今天发一个员工,隔一周又发一个员工。
你好 今年做一次 下个周做一次