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老师,9月我们购买货物,并卖出,购进的货物对方10月才开票,我们卖出的货物已经开了票,请问,到时候10月的进项可以认证到9月吗?我们不想交税,是否得作废发票

2020-09-29 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 12:56

你好 不能的 。如果是开的10月的发票日期 就不可以拿来认证抵扣9月的销项税的 。

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快账用户7448 追问 2020-09-29 12:57

那怎么办

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齐红老师 解答 2020-09-29 12:59

你看看你其他是否有进项税可以抵扣。 如果没有进项税就会多缴纳增值税的哦。

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快账用户7448 追问 2020-09-29 13:01

没有了,,销项是我今天开的,那我可以作废吧?我是不就不用交税了,等有了进项,我再开销项,是吗?

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齐红老师 解答 2020-09-29 13:03

你好 你实际有业务 开票就不用作废 你报税就行了。 你有收入了不管你开票与否都要报税的。 不是不开票就不报税的。 都你这样处理 。 那好多人都不报税了 税务局不是没税收了。不对的。

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快账用户7448 追问 2020-09-29 13:09

可是这个月我没进项,我就开出销项,那我销项的税钱都得交。下个月有了进项,我再开销账,相抵,我不用全额交了,是么?我理解的对吗

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快账用户7448 追问 2020-09-29 13:24

老师,请给意见

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齐红老师 解答 2020-09-29 13:30

你好 不对。 意思就是你这个月实际收入是100万 。 你不管开票还是不开票 你都报100万的不含税收入的 。 你有进项税来抵扣这个销项税就可以少缴纳。 没有进项税抵扣就全额缴纳。

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快账用户7448 追问 2020-09-29 13:56

对,那么我到下个月的时候,有进项就可以少缴纳了,这个月没进项可就要全缴纳,所以我作废发票,重开到下个月,就对了,是么,是这个道理吗

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齐红老师 解答 2020-09-29 13:59

你好 不是 你现在就算不开票 已经是收入 也得报税的 。 不是你开票才报税的 。 你估计是理解成 开票才缴纳税费 。 增值税是根据你纳税义务时间来的。 你是发生了收入 当月就要报税的。 不管你是否开票 。

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快账用户7448 追问 2020-09-29 14:09

老师,我理解您的意思,发生了业务就得报税,但是我购买的上家,他们也没给我们开进项票,下个月才给开,对方下个月开我们也下月开,不是不开,下个月开不就避免了多缴税了么,

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齐红老师 解答 2020-09-29 14:11

你好 不是你这样避税的 。 你这样是偷漏税了

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快账用户7448 追问 2020-09-29 14:12

没有啊,发生的业务我们开票啊,下个月开啊,这样哪有漏税啊

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齐红老师 解答 2020-09-29 14:14

你好 你这个月就要做收入。 下个月报税的 。

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快账用户7448 追问 2020-09-29 14:19

好的,老师,我们下月申报并且纳税,我们进项下个月取得,假如我们此后再也没业务了,那进项税就留抵了是么,怎么处理

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齐红老师 解答 2020-09-29 14:20

你好 是的 你多了进项税就会留抵的。

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快账用户7448 追问 2020-09-29 14:21

我们今后再也无业务了,留抵税怎么处理掉,税务局会退钱吗

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齐红老师 解答 2020-09-29 14:23

你好 你们公司不会没有收入的吧 。 一般留抵进项税是不会退税的。

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你好 不能的 。如果是开的10月的发票日期 就不可以拿来认证抵扣9月的销项税的 。
2020-09-29
当时确认为无票暂估,后期再冲暂估
2021-11-05
嗯嗯呢,可以的,没问的
2022-10-13
你好 这个不影响的。 因为你们实际是9.25号之前就收到了货物 就可以的 。 9.28号只是算补发票给你们而已 。
2020-09-21
您好,这个是需要退回的,因为时间太长了也没法入账的呀
2023-08-04
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