你好 不能的 。如果是开的10月的发票日期 就不可以拿来认证抵扣9月的销项税的 。
老师,9月我们购买货物,并卖出,购进的货物对方10月才开票,我们卖出的货物已经开了票,请问,到时候10月的进项可以认证到9月吗?我们不想交税,是否得作废发票
老师好,买方9月份买了A,B,C,D,E五种产品,我们卖方9月开出发票,五种产品在一张发票上,9月份买方发票已认证,现在10月份,买方要退C,D两个货,请问我们卖方怎么弄这个发票?是我们开红字发票吗?是一整张(包括退货的和没退货的)都开成红字发票还是只需要把退货是部分开红字发票?红字发票可以开一部分吗?红字发票必须10月份开出来吗?还是11月份开出来也可以?
我是小规模纳税人,对方是一般纳税人,我8月9月10月购买的货物对方在10月一次给我开了一张增值税普通发票,我这边8月和9月购进货物没有票附在本月凭证里,我已经确认了当月的购进和收入,请问这种情况该怎么处理?
老师你好,就是我们九月份购买的货物,十月份他们才开具发票,我的9月份做账里面可以把10月份的发票做到9月份里吗?
老师好,我公司15年购进的货物,这个月才收到发票,货物在15年已经卖出并开具发票,想问老师这张发票我能否退回给对方公司?如果不退回我该怎么入账处理
甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师,会计利润怎么计算,有式子就行,不用得数
会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办?
跟大学合作办学,我们是民非,我们免增值税吗,谢谢
老师,请问公司投入的实收资本,后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗?要交什么税了?
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
老师,市场组合的风险收益率=
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那怎么办
你看看你其他是否有进项税可以抵扣。 如果没有进项税就会多缴纳增值税的哦。
没有了,,销项是我今天开的,那我可以作废吧?我是不就不用交税了,等有了进项,我再开销项,是吗?
你好 你实际有业务 开票就不用作废 你报税就行了。 你有收入了不管你开票与否都要报税的。 不是不开票就不报税的。 都你这样处理 。 那好多人都不报税了 税务局不是没税收了。不对的。
可是这个月我没进项,我就开出销项,那我销项的税钱都得交。下个月有了进项,我再开销账,相抵,我不用全额交了,是么?我理解的对吗
老师,请给意见
你好 不对。 意思就是你这个月实际收入是100万 。 你不管开票还是不开票 你都报100万的不含税收入的 。 你有进项税来抵扣这个销项税就可以少缴纳。 没有进项税抵扣就全额缴纳。
对,那么我到下个月的时候,有进项就可以少缴纳了,这个月没进项可就要全缴纳,所以我作废发票,重开到下个月,就对了,是么,是这个道理吗
你好 不是 你现在就算不开票 已经是收入 也得报税的 。 不是你开票才报税的 。 你估计是理解成 开票才缴纳税费 。 增值税是根据你纳税义务时间来的。 你是发生了收入 当月就要报税的。 不管你是否开票 。
老师,我理解您的意思,发生了业务就得报税,但是我购买的上家,他们也没给我们开进项票,下个月才给开,对方下个月开我们也下月开,不是不开,下个月开不就避免了多缴税了么,
你好 不是你这样避税的 。 你这样是偷漏税了
没有啊,发生的业务我们开票啊,下个月开啊,这样哪有漏税啊
你好 你这个月就要做收入。 下个月报税的 。
好的,老师,我们下月申报并且纳税,我们进项下个月取得,假如我们此后再也没业务了,那进项税就留抵了是么,怎么处理
你好 是的 你多了进项税就会留抵的。
我们今后再也无业务了,留抵税怎么处理掉,税务局会退钱吗
你好 你们公司不会没有收入的吧 。 一般留抵进项税是不会退税的。