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请问跨月增值税专用发票开具红字发票时(同时开蓝字发票),没有自动抵减增值税相关税额,那么交纳的增值税怎么做分录?(下月申报结束要办退税?)

2020-09-29 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 12:44

你申报增值税这个按蓝字交税???借未交增值税贷银行,去税局大厅申报,这个红字发票上传吗,这个一般是抵减后面需要交增值税,不会退税

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