你好,同学 那么你现在这个销项12.6 进项53.268 你准备缴纳多少税
老师我想问一下,关于开票怎么算? 如果我们这个月已经开出去140万的发票(税率9%),收到进项发票 油票37万元(13%),机械租赁发票62万元(1%),车险29万元(6%),货车购车票3546000元(13%),那我还能开多少发票出去? 能控制好税的情况下
老师我想问一下,关于开票怎么算? 如果我们这个月已经开出去140万的发票(税率9%),收到进项发票 油票37万元(13%),机械租赁发票62万元(1%),车险29万元(6%),货车购车票3546000元(13%),那我还能开多少发票出去? 能控制好税的情况下
老师,我想问一下就是我们公司股东买了一百多万的车子,现在将买车子的发票开到我们公司名下,这样的我们可以取得13%点的专用发票,老板说过几年卖出去的话,我们需怎么处理(他的意思是说如果把那个车子卖出去的话,是减半值收这个税点吗?还是怎么?同时有什么风险!如果买出去的话开的销售发票是多少点呢?
甲运输公司为增值税一般纳税人,主要从事国内货物运输服务。2022年10月有关经营情况如下:(1)进口美式长头大卡车,海关审定的成交价格为80万元,运抵我国关境内输入地点起卸前的运输费8万元、保险费4万元。(2)销售国内货物运输服务,取得含增值税销售额327万元,其中305.2万元开具增值税发票、21.8万元未开具发票。(3)以预收款方式对外出租一辆纳入“营改增”试点之日前购进的货车,租期3个月,含增值税租金2.06万元/月。甲运输公司一次性收取3个月含增值税租金共计6.18万元。甲运输公司选择适用简易办法计税。(4)购进办公用小汽车一辆,取得税控机动车销售统一发票注明税额3.9万元;支付所购小汽车的运输费,取得增值税专用发票注明税额0.36万元。(5)购进职工宿舍专用家具,取得增值税专用发票注明税额0.26万元。(6)购进货车修理劳务,取得增值税专用发票注明税额0.39万元。已知:关税税率为20%、消费税税率为5%、进口货物增值税税率为13%;交通运输服务增值税税率为
老师,我们现在遇到一个很大的问题,我们是工程机械租赁公司,之前小规模纳税人的时候,我们接了一个300万的活,由于开票员不专业,一个月开出去一百五十多万,税务局把我们强制变成一般纳税人了,我们公司还欠人家150万的发票,也没有办法取得进项,如果这150开出发票我们的交快20万的税了,老师这种情况下我们应该怎么办呢?
销售返利为什么要冲库存商品呢
之前把一笔应收账款做到了主营业务收入,这笔钱已经申报了,没有跨年
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,是吗?
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
尽量少缴税吧。
请问现在税务是不是有政策可以延缓缴税? 如果这次发票多开了可以延缓缴纳所得税吗?
你这个本来就不教的呀,按照你上面的这些金额来计算的话,你本身本期就不交税了。
就是有个地方还想让我们开五百多万的发票,那能开吗?这个固定资产我这个月不能折旧吧? 不能计入成本吧?
如果你开具500多万,这就是你的收入,你这样就需要缴纳20多万的税了。 然后你这个设备如果账上没有,也就是之前就是没有买进的进项发票是不可以开具的
那我们企业能不能享受小微企业政策啊?有什么要求吗?
看你的这个条件是不是满足呀,资产不超过五千万,从业人员不超过300,利润不超过100万就可以享受。
利润不超过300万,就可以享受小微企业。
我们好像满足啊 哈哈 满足条件的话要去哪里申请吗?
不用的,如果说你满足的话,你直接在申报的时候,按照小微企业申报就可以了。
哦哦 申报表上可以选择?
申报表上面有一个小微企业,你直接勾选就可以了。
老师,如果我现在符合条件 后面又不符合了 是不是可以随便更换勾选
你现在符合的时候,你就可以勾选,后面不符合你就不勾选就可以了。
老师,我问一下,预缴增值税申报表申报之后不会马上就扣款的吗? 我们预缴了9月份的增值税,都两天了还没扣款,是怎么回事?
会的呀,你预交之后,你要点这个交税