你好,用于职工福利的进项税额是不可以抵扣的
我们是技术服务类公司,老板给员工发的中秋福利,开回来的专票可以进项抵扣吗?
找的中介帮公司申请专利,外购专利,然后中介公司给我们开的,知识技术服务和专利技术服务的发票,我是按发票就可以计无形资产吗?
请问老师,外购商品用于员工中秋福利,开进来的是普通发票,没有进项抵扣,可以直接入员工福利费哈,并且有员工签字的福利品领用表,这样操作正确吗?
老师您好,公司开了一张技术服务费的专票,但是进项的发票都是货物的进项,与这张技术服务费没有关联,那这些进项可以用来抵扣这张票的销项吗?
老师,我们有一份工程专项技术服务合同,开的是工程服务的发票,可以进技术服务费用入账吗?
村账目如果被改动过,能看出来吗?
公司有一张电子银行承兑,到期日是2025年4月30日,我们一般多久提示付款
老师请问一下,个人独资有限公司老板利润分配是不需要交个人所得税的是吧。
老师我的户是定期定额户核定额季度是5.4万元,我一季度没开票,四月客户要开票我可以开二季度开10.8万元吗也就是吧一季度没开的在二月补回来
老师,研发费用加计扣除的其他相关费用的加计扣除的限额是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:。1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月己经全部认证通过:。2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,•发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期己经按未开具发票申报缴纳增值税;•3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;。5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣
公司购买地,建的商场,商铺出租收的租金,一般纳税人,应交什么税费
23年计提的职工薪酬,24年支出6000。24年做职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出,账载金额,实际发生额,税收金额,要怎么填
老师我们委托别人加工酒,回来我们再买。这样还用交消费税?
老师您好,公司员工3月1日入职,四月份才实际发工资,公司现在要申报税款所属月份为三月份的个人所得税,那我要不要对3月1日刚刚入职的员工进行个人所得税申报
就是只能做费用是吗?请问怎样才能把采购买的食品之类的发票用来抵扣进项税额呢?
你好,只能做费用处理 用于职工福利的购买的食品之类的发票,进项税额是不可以抵扣的