您好 主营业务成本跟主营业务收入是损益类科目 没有期末余额 所以不需要录入期初数
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,您好!请问一下,中途从代理记账那里接回账本,这个主营业务收入和成本要录期初数据吗?因为没有期末余额不知道怎么处理?麻烦老师讲解一下,谢谢
老师我在代账公司处理一般纳税人收入利润总额的时候我记得有一个指标,好像是利润总额不能超过营业收入的80%还是20%来着,老师您知道这个东西吗?我记不太清了,因为一般纳税人收入直接从税控盘导入很简单,但是成本这块是不是要暂估下?利润总额是不是有个指标数?
老师,你好!公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里,进货支付货款给这个挂账的大公司,做内账的话是借主营业务成本,贷银行存款对吗?另外公司给这个挂账大公司开销售发票,内容写的是现代服务--中间服务费,那这个内账要不要登记入账,入账的话应该怎么做会计分录?麻烦老师告知下,谢谢!
老师,你好!公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里,进货支付货款给这个挂账的大公司,做内账的话是借主营业务成本,贷银行存款对吗?另外公司给这个挂账大公司开销售发票,内容写的是现代服务--中间服务费,那这个内账要不要登记入账,入账的话应该怎么做会计分录?麻烦老师告知下,谢谢!
老师,我们是在快手上卖货,可是12月末超过500万2月份变成一般纳税人了,这样当初按订单结算的收入,可在2月变成一般纳税人后有20多万退货,在1月末也按订单收入申报的缴纳了6000多元税款,到现在我想更正一下1月份报表把退货从1月份减去,这样涉及到退税可以吗
第3题能帮我解答下,写下分录吗?谢谢
老师,账上的进项小于税务系统,不查原因的情况下,需要做什么分录调整
节日期节甲公司卖货,如头绳,帽子等,用银联收款,只能看到金额,请问这个如何核算成本?
个体户年利润9700元需要交税吗?交什么税
老师你好,我是个体户,2025年被定为查帐征收所以一月份开始建帐,一月份收到去年末建帐时的应收货款,这个怎么做会计分录呢
老师,进项税勾选认证从哪进呀?
老师,现在不想预缴所得税,可以暂估点什么呢?
老师这个月开具错一张数电专票,直接开具红字发票,开具红字发票信息确认单,做账的时候开错的那张发票,还有冲红的那张发票,需要做记账凭证吗?
老师注册资本是实交还是认缴,股东分配比例按实缴还是认缴算
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这样的话,利润表的营业收入和成本的本年累计金额就不对了怎么办?
您录入本年借方累计跟本年贷方累计啊
老师,那费用类的科目,还有税金及附加,这些科目需要录入数据吗
一样的只要录入累计数据
好的,谢谢您!
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快