直接做到八月账里就可以了。
考试请问,6月份我们对公转账支付了物流费,但是6月份没有做账也没有认证发票,准备7月份再认证抵扣,这样6月份和7月份这笔帐怎么做会计处理
老师好 7月份的销售发票 备注有问题 8月份重新开具的 但是8月份忘记红冲7月份的发票了 现在八月重新开具的发票怎么做账务处理
老师您好,请问我的发票7月份认证了,但账做在八月份,请问如何处理
老师您好,我们单位现在还有2017年4月和2019年6月,2019年8月的三份进项发票未认证 ,请问该如何处理。这三份发票的发票现在也找不到了
请问我七月份收到了一张发票在10月份 我发现这张发票开错了 于是我退回他在10月份将7月份的这张发票重新开具了一次 但是在账务处理中 我7月份已经入账,请问11月我收到次发票并已认证我怎么处理?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
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直接作为八月份的进项税额吗
同学,您好,直接做进去
老师,我们今天开增值税普通发票时密码区没有打印完,请问有影响吗
同学,您好,没有完整,就不能使用,如果是完整了,有点超边不要紧。但必须完整。
但是如果这样就和纳税申报表不符了
这个作废了,重新开一张就可以了
老师,我的一张专票7月份认证了,但账做在八月份这和纳税申报表不符怎么办
如果认证了,肯定要按纳税申报表为准。