您好 超市做活动的时候 可以用一些促销品 做销售费用 注意要视同销售
老师你好!我公司是一家超市,我公司给一位供应商开具了一张促销服务费的发票,可以用一些促销品的费用计入销售费用吗?这里需要注意什么问题?
老师,请问,供应商付促销费给我公司,对供应商开折让发票,供应商能否单独开6%折让发票给我们(此折让不开在商品里,而是单独开一张促销费的折让),这样处理可以吗?老师
公司和供应商合作一起办了一个活动(主要是为了促销商品),活动费用供应商承担60%,我们公司承担40%,费用先由我们公司垫付,后期再找她们报销。问题:对方付款需要我们提供给她们发票,但是活动中的费用发票都是开给我们公司了,我们公司是销售货物的公司,我们可以给她们开发票嘛?如果可以要开什么内容呢?,活动费用吃的,机票住宿,还有场地费用,活动物料费等。
老师我想问下:我们举办促销活动租的场地供应商开发票名称为:会展服务.场地布置费(1250元),清单是这种,就是把运费也算在一起的,老师这种可以直接计入销售费用吗
销售食品饮料类的商贸公司,供应商要求它开具“现代服务-促销服务费”的发票,但是公司本身只是一个中间商批发零售食品饮料类的。其中有一家超市由它配送货物。鉴于这家超市不愿意开具发票,所以供应商要求它来开具。这样开具发票,对商贸公司而言有税务风险吗?算不算虚开发票呢?(真实的业务是供应商提供给超市营运支持,促销服务,和商贸公司没有关系,商贸公司只是给超市配送货物而已,中间赚取了点差价。但是由于供应商为了获得它自己的合理票据,所以现在强制要求商贸公司来开票)。
研发费用辅助账可以按季度结转吗?
新员工入职,月薪5000,3月上了2天班,工资384,4月全勤,工资5000,还没上社保,5月初4月和5月一起发5384,怎么报个税?
老师您好,请问一下给员工发放的非货币性资产,例如米、面、粮油、干果这些东西,需要折算成现金给员工申报个人所得税吗?
老师,外购的工程物资用于建设公司自用的生产设备,算生产设备的入账价值的时候,是不是都要考虑增值税?成本+增值税 外购的工程物资用于建设公司对外销售的生产设备,算生产设备的入账价值的时候,就不用考虑增值税?只算成本 投资者投入的工程物资用于公司自用,算生产设备的入账价值的时候,也要考虑增值税?成本+增值税
老师请问一下企业所得税年度汇算清缴里面捐赠支出A105070这个表里面本年金额没有,往年的金额有,需要填哪吗?会对本年的汇算哪个表有影响吗?
老师,请问公户转私户,要怎么做账
公司购买10套监控设备x1320元/1喜χ,计入什么科目?
一般企业所得税税负大概是多少?
老师,报增值税填报时。 通过电子税局局取数, 金额取数,是只勾选正常还是 勾选正常+已红冲?
老师 所得税汇算清缴 主表喝弥补亏损表出现黄色标识 可以直接申报吗
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老师你好!视同销售要怎么做会计分录,我能不能直接进项税转出,减少库存商品?
借 销售费用 贷 库存商品 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
老师你好!促销服务费收入是计入主营业务收入还是其他业务收入好?
请问是经常发生么
不经常发生一年有五六次,以前每次都在一万左右,这次金额有二十多万
那可以做主营业务收入科目
老师你好!购进的商品做促销活动也要视同销售吗?
购进的商品做促销活动也要视同销售
老师你好!我以前没做过视同销售,那增值税申报表怎么填呢?
销项税要怎么计算呢?
视同销售填增值税附表一 未开具发票对应栏次 销项税额根据市场同类价格计算 也可以按照购进的 或者最简单的是按照您说的进项税额不抵扣 也不视同销售
老师你好!可以做借:销售费用贷:库存商品应交税费一应支交增值税~进项税转出吗?
增值税附表一∽未开具发票销售金额填吗?还是直填销项税?
可以做借:销售费用贷:库存商品 应交税费一应交增值税-进项税转出 未开具发票销售金额填的
老师你好!如果未开具发票销售金额填了,那申报表跟我账上的销售收入就不一样了对吗?那季度所得税收入要以申报表为准吗?
是的 申报表跟账上的销售收入就不一样了 季度所得税收入要以申报表为准 会计不做收入处理 税法视同销售 这是税法跟会计的差异
好的谢谢老师辛苦了!
老师你好!那申报表上成本是不是也要结转?
申报表上对应有成本也要结转