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老师!假设我方挂靠甲公司,需要过账,甲公司打款给乙公司,乙公司扣税后直接打款给我,我又将钱打回给甲公司,请问这扣税之间的差额,应该怎么反应?

2020-09-26 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-26 13:09

你好,如果是内账的话,记住你们的管理费,如果是外账记录营业外支出不可以企业所得税前抵扣除非取得发票

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快账用户1650 追问 2020-09-26 13:15

老师!我们只是施工队,没有公司,也没有专业财务,往来走账的费用我不知道怎么体现,就像我刚说的这些费用,挂靠公司打给甲50,甲在打给我45,我在打回被挂靠公司45,有5的差额,这差额怎么记账呢!求老师指点!

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齐红老师 解答 2020-09-26 13:17

你好,也就说你这是内账的,记录你们的管理费用就可以或者是财务费用。

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你好,如果是内账的话,记住你们的管理费,如果是外账记录营业外支出不可以企业所得税前抵扣除非取得发票
2020-09-26
同学你好 计入工程施工就可以了
2022-10-14
同学你好 乙是被挂靠的,业主方应该给乙打款,然后乙做收入,甲给乙开90万发票,乙做成本,然后10万就是利润了,不能单独收税费,这样一看就是挂靠的了
2020-11-05
同学你好 那就是多开不含税
2021-11-01
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