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老师,你好,5月申报增值税的时候我们已经申报了,但是货款销售方没给我们开有发票。外账:结货款的时候,会计分录可以用库存现金,或应付账款—老板来写吗?

2020-09-25 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-25 11:44

你好,可以的,按你们实际支付方式做就可以。

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你好,可以的,按你们实际支付方式做就可以。
2020-09-25
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
你好不可以的,不能坐支现金
2022-07-08
你好,内账的话直接按照实际业务做账就可以了,单独做个内账就行
2020-07-28
是,不能这样,是对方开对多部分开红字发票不是你们这边开发票给对方,相互开发票,不是新交易是有风险的,
2020-12-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

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