您好 请问支付的什么样的杂费
老师,请问一下,本公司是技术服务公司,只有支付工资,报销费用的支出,计提工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬——应付工资 ,支付借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 工资计入管理费用,不计入主营业务成本,那利润表里,营业成本可以为0吗?还是应该借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬?
老师你好!出口公司,出口时发生的一些杂费应该计入主营业务成本,还是费用类,银行支付,请求分录,谢谢
老师,你好,我们公司是外贸企业,采购时,借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本时 借:主营业务成本 贷:存货 计算出口退税 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样的分录正确吗?
老师您好,请问教育机构发生的一些支出是记在主营业务成本里面还是计入费用里?
老师您好,我们公司属于软件服务型企业,就是企业微信运营那种,请问公司支付的推广费,端口费,技术开发费可以计入成本吗?如果不行,应该分别计入哪些科目呢
老师:有什么方法可以降低资产负债率啊?
上年管理费用科目记错,应该是原材料,去年做账借管理费用,进项税,贷应付账款,今年怎么调
付款人姓名是贷款人周转户是什么意思
郭老师,我们是做美容服务业的,有咨询,美容服务,也有销售美容产品,这样属于混合销售还是什么,票怎么开,税怎么交
收到旅游服务费发票做什么科目
老师,第一个员工吕芳用基本工资除应出勤天数乘实际出勤天数的公式不等于实发工资3470呀?但是用笨方法到推过去就是3470,到推的方法就是吕芳基本工资3200加270等于3470,她没有请假矿工的情况,这啥两种方法算出来不相等呢
你好,我公司是建筑施工企业,现在呢,有一个项目,我是总分包,然后下面呢,我就签了钢筋工合同,那个模板工合同,那么这些公司跟我开什么票呢,我这个项目呢,它是甲供材的,做的是简易计税,然后我的那个预缴的时候下面开的这票,我可以做预缴抵扣吗?
老师,我们是汽车4S店,处置了一台试驾车给其他公司,还开了发票。做账做了固定资产清理,销项税,我想问一下报税的时侯这个固定资产清理的金额要放到哪呢?13%的税率货物加工修理修配劳务吗?是不是用我做账的收入加上这个固定资产清理来做销售额呢,要不收入和税不配比。
老师,公对公付款,是不是哪个公司付款的,就必须要给哪个公司开票
老师您好,有张进项票,我们把款打到了原来的公司名称,但是他改了公司名称,用新的公司名称给我们开的发票,这个可以吗,怎样处理呢
老师我有上传图片,代理报关公司申报报关的一套费用。报关公司开过来的发票。
这些费用是代理的时候发生的 计入主营业务成本科目
好的,谢谢老师!另外从仓库找货运公司运输到码头的运输费怎么计入
从仓库找货运公司运输到码头的运输费是为了代理发生的么
是准备销售到国外的货物,找的货运代理公司把货从仓库运输到码头发生的运输费。代理公司来的发票是运费。
那这样的支出也是计入主营业务成本
我看之前财务都是计入销售费用可以吗?我准备接着这个月做!
销售费用是为了销售产品发生的 您这个是为了对方的运输发生的 不是自己单位销售
这个是我们销往海外,从我们仓库运输到码头去海运的费用,应该算销售产品的销售费用吧
如果是自己单位销售的话 是计入销售费用