同学您好,被挂靠方内账,所有牵扯到挂靠费的都用其他应付款 挂靠方科目进行处理
请问老师建筑企业挂靠业务账务处理分录可以说下吗?被挂靠方的
老师:挂靠项目的内账怎样做账务处理,我方是被挂靠方,请说的具体些!
老师你好,就是挂靠方和被挂靠方,对方公司通过对公账户把钱打到被挂靠公司,那么这个钱肯定是要做外账处理的,如果通过内账把钱打给挂靠方公司个人账户,但是这个问题就出现被挂靠方外账没有这个支出,这样这个雪球不会越滚越大么,挂靠方没有票给到被挂靠方,那么这个外账如何处理呢
庄老师,你好,请问一下建筑挂靠方内账怎么处理,怎么出分录,被挂靠方账户付材料人工费这些怎么做分录
建筑行业挂靠业务,做内账以项目为主体,但是和甲方、挂靠公司,被挂靠公司都有账务往来,应怎么体现,是三方的账都体现吗,如果已被挂靠公司为主体,挂靠公司的税费这块有如何体现?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师:挂靠个人入材料 借,银存 贷,其他应付款 付材料 收工程款及支付挂靠个人又怎样处理?还需要确认项目收入和成本吗?
同学你好 挂靠方入材料这个是内账 如果老板不要求不需要管挂靠方的收入和成本 只需要核算清楚跟挂靠方的往来和自己的收入就可以了 收工程款 借 银行存款 贷其他应付款 挂靠方 其他业务收入(管理费)