同学你好!这个计入管理费用 就可以了
公司做环评业务环评注册师的工资和五险一金我应该放到哪个费用里?研发费用吗?
老师,问一下做环评费用,我们应该怎么做账?
老师,我们是做工程的,就是支付工程环评技术服务费的分录应该怎么做
老师,我们企业需要增加一个项目做环境评估,环评费要70000万左右,这个费用该怎么做科目呢
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?
12月收到的发票,1月份付的款项,这个发票在十二月入的账,可以记在第四季度的成本吗?
出口货物以哪个数据确认收入报税?FOB价格149135,包括了关税,人民币价格1139600
老师,之前汇算清缴房租没有发票调增了10万,但是账上记了75000,多调了25000,如果不想改汇算的报表,可以在今年的账里补记这25000么
老师您好,请问个人所得税汇算清缴是让员工自己在个税APP上操作的吗?
老师,请问下,银行存款支付了30980元,实际收到对方发票金额是29970元,对方公司说的是少开票的金额会退给我们公司,这笔账需要怎么做呀?需要对方公司写情况说明
公司新建的厂房 之前的无形资产摊销要重新划分吗 怎么处理
老师建筑行业购材料,材料已到。发票未到。要做账吗?分录是什么?
老师具体分录怎么写好?后面明细是什么?办公费吗?还有摘要怎么写?
明细的话,可以就写服务费的 摘要的话 就写环评费用 就可以了
哦,那就设一个管理费用―服务费 具体分录就这样借:管理费用―服务费 贷:应付账款/其它应付款? 或者银行存款/库存现金 是这样吗?
嗯嗯 是这样处理的哦
老师是挂其它应付款还是应付账款?
没付款的话 计入应付账款 公司老板或员工个人垫付的话 计入其他应付款