开发票时,先选开票内容,这张发票开票内容是货物,货物的适用税率就是13%,然后输入金额栏,税额是系统直接带出的,税额和金额的关系是,税务=金额*13%,然后加税合计=金额%2B税额
老师你好,我想问一下你们这个就是这个增值税专用发票这个怎么开的?他那个金额是多少?然后是总数,然后那税率,他全部都是按照统一的13%来扣的吗,纳税额又是怎么样得出结果的。
老师,我现在想咨询一个问题哦,我们现在有个公司,他是这样子,就之前所有的报税工作嘛,都是有一个人在做的,但是他做这些东西全部都是没有账目的,然后就是什么来着,我突然讲不来了,就是他报税是怎么报的呢?就是开出去多多少销项,然后进项金额多少就这样抵扣掉就完了,就什么都没有的。
各位老师大家好,我们公司是快递公司,然后,有总部的系统,每个月出表,然后我们是分公司给总部开发票,金额就和总部系统里面的金额是一样的,然后还有一些总部的扣款,总部会给我们开来发票,都是专票,这个怎么做账务处理,包括分录,请老师们指点一下,谢谢
老师你好,我想问下供应商一共开给我们130w的发票税点是3%,然后单价上涨10个点,我算出来全部开出去总金额是156w税点是13%,我想问的是如果是上调单价的话那应该是130×1.1=143,但按材料一个个算出来的是156w,这个多出来的是什么钱呢?
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
现在用计算器算的话我都不会算,像这个好像是用这个金额除以13%,但是13%在电子计算器上面没有百分百的那个键呢,那怎么算?
你的意思是说他如果说要做这个帐的话,它有一个那种嗯做账的那种系统是吧,你一输进去它那个税额就自己出来了,是不是不用自己去算了是吧。
开票软件是这样的,输入金额,税额自动带出,不是除以13%,是乘以,金额乘以13%得到税额,没有百分比键,你就输入0.13
你的意思是说他如果说要做这个帐的话,它有一个那种嗯做账的那种系统是吧,你一输进去它那个税额就自己出来了,是不是不用自己去算了是吧。
是的,开票软件自动帮你算税额,你不用自己算,你只要输入金额就好,税额和价税合计都是系统自动跑出来的