借销项税额200 贷进项税额180 转出未交增值税20 借转出未交增值税20 贷未交增值税20
请问,我本月预交增值税100元,借:未交增值税100贷:库存现金100。本月销项税200,进项税180。那我本月结转未交增值税怎么结转?
就刚才的问题,购买的白酒进项已抵扣现转出,借,库存商品100,贷应交税费进项税额转出100,发票开出就借应交税费进项税额转出100,贷应交税费未交增值税100,月底结转,借应交税费未交增值税100,贷,应交税费应交增值税进项税100,是这样吗老师?
老师 本月进项100月末结转 借 :应交税费 , 转出未交增值税 100,贷 :应交税费 100 进项, 借:应交税费 未交增值税100 、贷 应交税费 转出未交增值税 对吗?
如果我当月有1000进项税 900销项税 我结转是否可以 借:销项税 900 转出未交增值税100 贷 进项税 1000 等到未交增值税出现贷方余额后 借转出未交增值税 贷未交增值税 缴纳税金的时候就是借未交增值税 贷银行存款
老师好,请问进项200,销项100,期末留抵100.那么期末税金结转分录怎么做? 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项200 借:应交税费-应交增值税-销项100 贷:应交税费-未交增值税100 最后应交税费-未交增值税科目借方余额100表示留抵进项,是这样的吗?
老师,你看这是税务局发的,他是个退休的,我每月按照5000左右给他申报,结果他在戏曲学院还申报个税了,当时老板也没说,我应该怎么处理
老师好,请问个体户查账征收,小企业会计准则,季度预缴经营所得: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 缴纳税款: 借:应交税费-应交所得税 贷:现金 这样处理对吗? 经营所得汇算清缴时,所得税费用需要调增吗?
老师,我请问下,公司为了办劳务资质,把公司地址迁到其他管得不严的地方,这样,对公司有影响吗?
老师好,政府补贴单位专用社会保险的资金计入营业外收入,是否要交增值税?
退个税手续费,做的分录是什么,需要缴纳增值税吗,税率是多少,一般纳税人
老师 我想问一下一套账,报税的库存和实际库存有时间误差 一般工作上这种怎么去核对库存,或者做什么分录处理呀
公积金当月交上月,医社保当月交当月,是吗?
物业公司,怎么做外账,需要有单独的银行流水来做吗,目前所有的收支都只有一个银行户
老师,请教下,就是我们公司这个月从小规模纳税人转到一般纳税人,开出的发票,是不是也要做销项税额分录了
老师,说这个团体意外险,不允许税前扣除,是什么意思,
不需要管我预交的吗
预缴你不是已经处理了吗?这样借贷就都抵掉了