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2020-09-24 09:38
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-24 10:53

你好,计提工资,借:生产成本302,140、制造费用33,820、管理费用89,860、销售费用9060,贷:应付职工薪酬-工资434880。 发放工资,借:应付职工薪酬-工资434880,贷:其他应付款-个人社保13960、其他应付款-个人住房公积金8890、应交税费-个税2000、银行存款410030

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你好,计提工资,借:生产成本302,140、制造费用33,820、管理费用89,860、销售费用9060,贷:应付职工薪酬-工资434880。 发放工资,借:应付职工薪酬-工资434880,贷:其他应付款-个人社保13960、其他应付款-个人住房公积金8890、应交税费-个税2000、银行存款410030
2020-09-24
你好,针对承兑汇票,你单位是其中的哪个? 
2023-07-06
同学您好 英语问题暂时没有老师能解答哦 十分抱歉
2021-11-24
借 生产成本 贷 原材料 借 制造费用 借 生产成本 贷应付职工薪酬
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