您好, 应该按实际业务的名称开发票,如果是收派服务,还应该开收派名称的发票,
老师,我们是物流公司,属于现代服务物流辅助服务,可以开9个点的运费发票吗,客户要求开运输服务*运费?平常我们可以开物流辅助服务和国内道路货物运输服务。
请教一下老师,现在快递开发票不能开物流辅助服务*收派服务了吗?这个月快递给我们开来的是:物流辅助服务*中转费
请问老师,我是快递公司,我开票开的是“物流辅助服务-派送费”,属于生活服务吗,可以加计抵减15%吗,谢谢老师
那些快递物流公司,为什么有时候开票是物流的辅助服务*收派服务;有时候是经纪代理服务*货运代理服务;有时候是运输服务*运费。能具体解释这三者的区别吗?
一般纳税人属于物流辅助行业,可以开收派服务费普票免税发票吗。有个快递收入免税操作撒意思
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?