你好,单位发的业务提成,计提的时候计入销售费用科目核算,发放的 时候计入应付职工薪酬科目核算
老师你好,我单位发的业务提成,记哪个科目
老师你好,我单位地面墙面的装饰装修,记哪个科目
老师你好,我单位驾校,教练车的保险费记哪个科目
老师你好,我单位支付个税亿企赢软件服务费。记哪个科目
老师你好,我单位驾校。教练车保险费记哪个科目
公司租车每月租金1000元,租一年,需要交多少个人所得税
纸质版发票丢了怎么办
老师好:咨询下,a 公司和 b公司往来款一致, a 和 b 公司的股东为同一个人。经个人股东确认,a公司的其他应付款,可以和这个个人股东的其他应收款抵消吗?
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
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我们是印刷厂,很少用销售费用。我用管理费用计提可以吗,借管理费用提成费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
你好,具体是因为什么原因给的提成呢?
就是拉的印刷业务,给拉活的人和干活的人都发的提成。
你好,这种情况就应当通过销售费用科目核算才是的
那就是借销售费用提成,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。对吗
你好,是的,是这样的
老师,员工加班餐费科目怎么记
你好,员工加班餐费 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢