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老师,请问下接手之前的账务,结转销售成本全是不对应销售产品乱结转的!现在根据收到的进项发票和销售发票对应出来的库存与系统的库存就对应不上,现在怎么能调整正确,还避免了风险呢?

2020-09-21 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-21 15:40

你好 你去看看从什么时候结转乱结转的。 你要挨着查账了 。 去把少结转的补结转。 多结转的红冲结转才行的。 不然你对不上申报表 和库存就很容易被查账的 到时说不清楚 怕罚款的。 现在有时间就挨着去对账 一个月一个月的对。 虽然现在麻烦点 后期就好了。

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快账用户6774 追问 2020-09-21 15:43

从18年到去年年底都是随便结账的呢,存在还存在生产,根本就没做生产过程的凭证,直接就结转的原材料和外购商品,现在1个月1个月的核对工程量非常大,而且还不晓得销售出去的东西实际成本,因为之前的很多进项也没发票,现在怎么处理好呢 ,库存就是这样不平的。还有涉及到去年的成本问题的呢

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齐红老师 解答 2020-09-21 15:46

你好 外账的话是不能随便建账的 。不然你就只有去核对之前账务慢慢来调整了。

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你好 你去看看从什么时候结转乱结转的。 你要挨着查账了 。 去把少结转的补结转。 多结转的红冲结转才行的。 不然你对不上申报表 和库存就很容易被查账的 到时说不清楚 怕罚款的。 现在有时间就挨着去对账 一个月一个月的对。 虽然现在麻烦点 后期就好了。
2020-09-21
你好 ;  不管是否开票 ; 你们就按照实际出库的一起结转即可 ;     报无票收入 和开票收入分别做账 体现明细; 结转全部成本   
2022-07-25
您好,调整结转成本金额
2022-08-02
同学你好 对的 是这样的哦
2021-04-12
同学你好 暂估的汇算清缴之前没有发票调增就行了
2021-08-05
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