您好,在2019年11月和12月应该都有一笔1500元的费用入账 借:管理费用-办公费-水电费 1500 、贷:应付账款/其他应付款 1500 3月支付时候: 借:应付账款/其他应付款 3000 贷:银行存款 3000
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
老师,未按原值转让股权,亏损部分如何做帐务处理?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出
好的,老师,若在11月时不知道具体应该是多少,应该如何进行计提呢?
没明白您的意思。是不知道具体金额那?
金额,打漏字了
那您可以先不提,或者预估金额计提,然后确定了在后期冲销
好的,谢谢老师
您客气,祝工作顺利,周末注意休息