自己做的这个是 银行回单你们有网银登录进去自己打印就可以
老师您好,我想问一下,我们公司以前没打印银行回单,没做关于银行的账,发工资都是走的现金,现在打印了银行回单 从银行发工资都是打给个人名下的,我可以用银行冲现金吗
老师,我看我们的前会计在做账的时候,没打印银行回单,就用的银行付出传票和银行收入传票,这样做可以吗?这样的传票是银行给的还是自己做的呢?
我收到广告宣传费的银行回单和 购买书籍以及利息收入的银行回单 但都暂时没有发票 我现在要做账的的话怎么分别设置会计科目?
老师,我收到的费用票和成本票我可以先做了账吗?银行存款等月初打出一正月的做银行流水账。这样可以吗?
老师我想看看银行收的手续费给开出的发票什么样的?银行手续费开票不是可以抵扣进项吗?我来银行和他们说 他们只给了个收费凭证还说这就是发票
汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是? 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的,那么汇算清缴的资产总额应该填写多少
老师你好!企业是一般纳税人,收购个人废旧物资时,反向开票可以开专票吗
老板名下两个公司分别是A和B,老板一个人名义为A公司贷款,然后以货款形式打给B,B公司又欠老板的钱,那这样的话可以把钱在还给老板吗?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
以前的会计都没有打印,就用写一个基本户,银行账是对不上的,而且企业实际用了好几个账户,我现在要是对起来都没有办法对。以前做的也没有应收应付,根本没办法对,他以前就是看到收入票不管收没收钱,都写借银行存款基本户,不管给没给钱都写贷银行存款基本户。老师我现在也不知道接到这样的账怎么做了?你能给我个建议吗?企业内部实际有6个账户同时用?老师能给点建议吗?
建议就是查找以前的银行流水 或者找对账单 核对每一笔明细 找到原因再调整
延续他的方法可以吗?
那你门账上一直都没法一致了