你能对上付款人吧 借其他货币资金贷主营业务收入,应交税费
您好老师!我们是生产食品的企业,现在公司业务为拓宽业务,企业自己业务员跑零售业务,公司在银行办理了企业微信收款业务,这种零星收款不显示付款人,企业出发票应该怎么处理!麻烦老师回复一下!感谢
审计人员王成在审查C企业2019年主营业务收入时,抽查了该企业12月份的销售业务,发现下列情况:(1)12月10日C企业将自产乙产品2000元发放给职工,未作账务处理。 (2)12月15日销售产品100000元,货款已收到,C企业未入账。 (3)12月20日销售给某商场丙产品25000元,C企业负责安装检验,且此项安装检验任务是销售合同的重要组成部分。该企业在交付丙产品后,马上进行收入实现的账务处理。 (4)12月25日,C企业与甲公司签订售价为30000元的设备销售合同,并于当日确认销售收入30000元。(5)12月28日,B公司退回甲产品2000元,产品已收到,C企业未作账务处理。 要求:根据对资料中4笔销售业务的分析(1)指出C企业在销售业务中存在的问题。(2)计算C企业应调整的主营业务业务收入数额。
老师你好,我们企业之前记录了一笔关联公司的应收账款,收到这笔钱之后要再支付给境内的工厂,所以产生了应付账款。但现在因为相关的手续问题收不了境外关联企业的款项,所以也就支付不了境内工厂。如果是在账务方面该如何处理比较好啊,谢谢
老师,您好: 我们公司支付了预付款,对方不会票开过来,现在也不和对方发生业务关系,烦请问一下怎么样把这预付款调平?税务那边是说,不是企业想走坏账就走坏账的,我们可以不税前扣除,要怎么合理的处理掉
您好,曲老师, 我是昨天请教你的那个学生,印象对你很深刻,你答疑我很满意,老师,昨天请教过你我企业有一部分档口对外承包给(个人)经验餐饮,场地、服务员是我单位的,例如承包给自然人,他个人自己销售餐饮食材,然后通过我们单位收款的直接到公户,营业额百分核算比或者每个月固定管理费服务费,然后你和我说做账处理收到款借银行存款贷其他应付款-某某贷主营业收入-管理服务;然后我企业要从收到他们的营业额扣除属于我们的管理服务费,余下的转回给他们,这个转款金额大会不会对我企业有风险?
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
您好老师!微信收款是前一天所有扫码收入的总和,第二天一笔汇入。没有汇款人名称,您的意思是进其他货币资金科目是吧!谢谢老师
你好是的,是其他货币资金科目核算。