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以抵扣的发票,现在要部分冲红,然后销售方给我们开的是全额的红票和不冲红部分的蓝票,购买方怎么做账啊

2020-09-18 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 16:43

您好,按照红字发票 借:原材料或库存商品(负数) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(正数) 应付账款(负数) 按照蓝字发票 借:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

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快账用户5547 追问 2020-09-18 16:50

老师,红字发票为啥是这样做啊

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:54

红字发票是冲销的之前的业务,原材料等、应付账款原样以负数冲回,进项税额做转出

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您好,按照红字发票 借:原材料或库存商品(负数) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(正数) 应付账款(负数) 按照蓝字发票 借:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-09-18
您好 1、先做一笔全额的红字分录 2、然后根据部分金额的蓝字发票重新编制一遍分录
2020-09-18
你好 可以部分发票进行冲红!
2021-07-12
您好 填写发票内容的时候 数量金额填要开具红字的部分就好了
2020-12-11
红字信息表的理由只能是折让或者退货
2024-06-07
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