您好,是的,您的处理非常正确。
预收账款改成应收账款,对应的期初,期末是不是这样改的呀?
老师,期末余额预收款-期末余额应收账款=次年期初数,期末余额应付账款与期末余额预付账款是怎样计算?
请问老师,在不考虑税的情况下,期初资金+期初的应收账款-期初的应付账款+本期收入-本期支出=期末的货币资金+期末的应收账款-期末的应付账款,这个等式成立吗?
请问老师,在不考虑税的情况下,期初资金+期初的应收账款-期初的应付账款+本期收入-本期支出=期末的货币资金+期末的应收账款-期末的应付账款,这个等式成立吗
请问老师,在不考虑税的情况下,期初资金+期初的应收账款-期初的应付账款+本期收入-本期支出=期末的货币资金+期末的应收账款-期末的应付账款,这个等式成立吗
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
预收改成应收,原有的本期借贷方向都没有变,这样对吗?有点理解不清楚?
您好,发生额借贷方是不变的。比如收款,借银行存款。贷应收账款或预收款项是相同的。
谢谢老师,理解了
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!