同学你好 请问什么问题呢
分录怎么做呢 请找一下朴老师 接着刚刚的问题 尴尬
老师好,想接着请教下刚刚的问题,就是4000/30*27=3600,不是已经在4000的基础上扣了400了么,为什么还要扣4000/30*3的400呢,那不是4000一下就扣了800吗?
郭老师,接着刚才那个问题,保安合同金额签小一点,这样开票少一些是不是为了找补回餐费不能抵扣的部分造成的所得税增加呢
老师,请问一下刚才那个问题,分录怎么做呢?
老师,麻烦问一下,小规模以前年度疫情期间刚交完增值税就说免税,今年刚申请通过退回来。这个怎么做分录呢
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
老师,个体户计提工资,可以从法人微信和个人卡发放吗?
固定资产清单的固定资产原值和累计折旧与总账不一样,该怎么查原因?
老师资产负债表里应交税费有金额,都包括什么费用呢
老师,请教一下,今年年终奖一月份发放了一笔,二月份又发了一笔,可以把2月发的一笔合并放在报税期1月去申报吗?
老师您好,有实物问题想请教一下
老师,公司汇钱给供应商,然后又被退回了,这要做分录吗?
我收到一张修建房子的发票金额为10万 款未付 入账分录应该是 借:在建工程10万 贷:应付款 10万 对吗? 其次付款的时候是 借:应付款6万 贷:银行存款6万 因为只付了6万,但是我之前是有12万的专门针对这个项目的专项款进来 是不是在支付的时候同时就要冲6万的专项应付款?分录为 借转项应付6万 贷:主营业务成本 6万? 请问这样对吗
早上不是一直在问的吗 你们这不能发截图什么的 好麻烦呀 你那边应该有记录呀 你看看 不然太麻烦了 不好再转述啊
我回答了一百多个问题了,忘记了,我查一下看看
是固定资产还是什么的差额
不知道是什么的差额啊 录期初的时候根据科目余额表录得数据就试算不平衡,捣鼓捣鼓也弄成试算平衡了,但是财务软件里面资产负债表取数审核的时候过不去 有个差额 不知道之前会计是不是做过以前年度损益 现在有什么办法能调平衡吗
如果之前做了以前年度损益调整这个资产负债表你做 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润