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,问下我们公司属于外贸企业。公司在国外采购了一些在国外项目上用的商品。从国内付款(人民币购美元直接付款)。这里边涉及交税问题么?亲爱的老师我希望您是熟悉这个业务再来给我答案。谢谢!!!

2020-09-17 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 12:49

同学你好 这个不交税,是在国外使用的,有形式发票可以直接计入项目成本

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快账用户6473 追问 2020-09-17 12:50

跟这个相关的一系列问题都能说一下嘛?

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齐红老师 解答 2020-09-17 12:57

这个没什么其他问题了

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快账用户6473 追问 2020-09-17 12:58

不用再外汇管理局说明或者备案之类的么?

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齐红老师 解答 2020-09-17 13:03

你这个不是进口,金额很大吗

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快账用户6473 追问 2020-09-17 13:37

经常发生

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齐红老师 解答 2020-09-17 13:48

你可以做一个备案的

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快账用户6473 追问 2020-09-17 13:48

不做可以不?

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齐红老师 解答 2020-09-17 13:53

最好是做一个吧,你经常付外汇呢

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快账用户6473 追问 2020-09-17 13:55

这个具体要怎么操作,思路能说下么?

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齐红老师 解答 2020-09-17 14:05

外汇管理局平台进去有一个付汇备案

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同学你好 这个不交税,是在国外使用的,有形式发票可以直接计入项目成本
2020-09-17
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-06
公司属于外贸公司,出口业务性质为免退税,国外客户与公司结算货款,公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下,公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。 对于增值税,根据中国税法,公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过,如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明,则可以免缴增值税。具体来说,公司需要向当地税务部门申请出口免税证明,并在申报增值税时进行备案。 对于所得税,公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说,公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额,计算出应纳税所得额,然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。 至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题,需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案,则只需要按照实际代垫的货代费用收入(即差额50元)缴纳所得税。否则,需要按照实际收到的国外货款(即150元)全额缴纳增值税和所得税。
2023-12-15
你好 你的问题回复如下:
2021-01-31
方案一 可行性:商业逻辑可行,但要符合税务和外汇管理规定。 发票项目:依业务定,如“[产品名]销售”或“[产品]配送服务”。 涉及税:增值税(销售13% ,服务6% )、企业所得税(25%)。 加利润:按成本和期望利润率算开票金额。 付美金:要有真实业务和单证,符合规定可付。风险有汇率波动、税务处理不当风险。 方案二 可行性:三方一致且合规可行。 抵消协议:明确三方主体、债务债权、抵消条款、声明保证及违约责任。
2025-02-10
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