你确认不知道的情况,做到营业外收入。
请问,我们有收到几笔不知名的款项,挂着往来款,如果到年底还不能处理,这个钱年底应该怎么处理?
老师,您好,我想问下就是我现在挂的应收应付款,2020年没有收回来,但是2021年能收回来,这种的我年末需不需要处理呢。如果处理怎么做分录呢。
老师好 请问就是我们19年有笔钱应该是收入 那会儿不知道是收入 就放到了其他应付款 现在应该怎么处理合适
您好,我们账上到年底有100万,想要把这笔钱年底一次性拿出来,这个我们前期需要做什么,一次性拿出来是不是有风险,应该怎么处理
老是您好,我想请问一下就是我们老板6月份从公司转了一笔较大金额的报销款,银行回单也是报销款,我问他要报销的单据,他说这个暂时不用管,那我做账的时候挂其他应付款吗?金额六万多到底怎么样做账务处理比较好,如果年底前拿不了那么多报销发票,那这笔款该怎么处理。
我们购买的货品是玻璃,供应商开的发票名称大类玻璃是对的,但规格型号及其数量不对,供应商开的是一大片玻璃,我们购买的是小片的玻璃(也就是一大片玻璃切割的),这样票可以用吗?
个体企业现在电子税务局注册了也要填资产负债表和利润表,是我税务局注册时哪个流程出错了?还能修改回来么
老师好,我公司适用小企业会计准则,25年1月购用友财务软件1套,准备做无形资产,总金额16000元,分三期支付,每次付款时,对方开具付款金额对应的专用发票。第一期付款是25年1月,首付9800元;第二期付款预计25年6月,付5200元;第三期付款,预计26年1月,付1000元。请问该如何做账务处理?
银行留的印签是财务章和会计手章,跑银行和转工资出纳在操作,这年底对账是出纳的活儿还是会计的活儿?
老师,可以先申报个税后发工资吗?我们公司今年年初一起发了去年几个月的工资,我去年12月份先申报工资了,可以不?
以前年度把进项税额做到基本生产成本了,现在要调整,是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 分录是这样做吗
乙公司为甲公司开33万劳务普票,才收到10万,要签什么协议
出租方按从租计征缴纳的房产税,承租方需按其当月的销售额比例,次月缴纳上月的租金,出租方是按次月收到的的金额次月做的收入,但是专票开的备注栏写的租金是上月的日期,可以吗
老师好,像这个开票申请表让业务经理签字后,再开具专票,财务人员风险有没有减少很多?
去年八月开的1%专票客户发现公司税号不对,我今天给客户重开了,分录怎么做?税怎么退?
那这个账年底应该是要给它处理掉的吧,还是挂着?
我觉得你先挂着比较合适。
那这个可以挂几年呢?
挂上一年到二年看情况再处理
好的谢谢老师。
同学,您好,不客气的